- 相關(guān)推薦
內(nèi)部審計(jì)會(huì)議記錄
內(nèi)部審計(jì)之父索耶關(guān)于內(nèi)部審計(jì)的定義是:對組織中各類業(yè)務(wù)和控制進(jìn)行獨(dú)立評價(jià),以確定是否遵循公認(rèn)的方針和程序,是否符合規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn),是否有效和經(jīng)濟(jì)的使用了資源,是否在實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)。
內(nèi)部審計(jì)會(huì)議記錄范文一:
與會(huì)人員:
公司總部:
xx公司:
會(huì)議時(shí)間:xx年x月x日x午
會(huì)議地點(diǎn):xx會(huì)議室
紀(jì)要整理:總部xx中心
評審會(huì)主要議程
1、總部XX中心(總部xx)主持匯報(bào)會(huì),聽取了###項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作的匯報(bào)
2、 與會(huì)人員對上述議題進(jìn)行深入的討論和評議,形成如下意見:
2.1、原則通過xx項(xiàng)目的`規(guī)劃設(shè)計(jì)方案。
2.2、下一步工作中對如下幾個(gè)問題進(jìn)行優(yōu)化完善:
1) 小區(qū)總體規(guī)劃:
2) 住宅單體
3) 會(huì)所(售樓處)
4) 住宅立面
5) 交通
3、對上述項(xiàng)目方案進(jìn)行優(yōu)化完善后將設(shè)計(jì)成果報(bào)送總部xx中心備案,同時(shí)盡快開展下一步設(shè)計(jì)工作。
內(nèi)部審計(jì)會(huì)議記錄范文二:
一、會(huì)議時(shí)間:20xx年9月16日(星期五)
二、會(huì)議地點(diǎn):
三、會(huì)議主持人:
四、會(huì)議出席人:
五、會(huì)議內(nèi)容:
1. 整改關(guān)閉內(nèi)審不符合項(xiàng)
9月19日(周一)體系組發(fā)布不符合項(xiàng)清單給各部門負(fù)責(zé)人,各部門針對本部門存在的不符合項(xiàng)進(jìn)行整改,9月23日12:00之前各部門負(fù)責(zé)人提交糾正預(yù)防措施發(fā)至體系組,10月1日前各部門存在的不符合項(xiàng)全部關(guān)閉結(jié)案,體系組跟蹤驗(yàn)證。
2.公司管理目標(biāo)、指標(biāo)分解
9月30日12:00前各部門負(fù)責(zé)人提供20xx年Q4、20xx年Q1、20xx年Q2、20xx年Q3目標(biāo)指標(biāo)及管理方案一覽表,提供目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成情況的數(shù)據(jù)分析報(bào)告。
20xx年Q4、20xx年Q1、20xx年Q2需分解的.目標(biāo)指標(biāo):
1顧客滿意度≧95%;
2交貨及時(shí)率≧99%;
3 產(chǎn)品批次合格率≧98%
4 員工體檢覆蓋率=100%
5辦公廢紙回收≧95%
6消防知識培訓(xùn)率=100% 7杜絕火災(zāi)、觸電事故發(fā)生,事故發(fā)生為零
原管理體系目標(biāo)指標(biāo)分解安排:設(shè)計(jì)部由賈翔宇負(fù)責(zé)、采購部由王春暉負(fù)責(zé)、客服部由張亞楠負(fù)責(zé)、人力資源部由劉京負(fù)責(zé)、質(zhì)量部由李瑞紅負(fù)責(zé)、財(cái)務(wù)部由劉桂東負(fù)責(zé)。
20xx年Q3需分解的目標(biāo)指標(biāo)(目標(biāo)有所變動(dòng),各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分解): 1顧客滿意度≥95%;
2交貨及時(shí)率≥99%;
3 產(chǎn)品批次合格率≥98%
4固體廢棄物分類處理率=100%
5辦公用紙雙面使用執(zhí)行率=100%
6 員工體檢每年1次
7消防演習(xí)每年一次
8火災(zāi)、觸電等重大事故發(fā)生為零
3.管理評審
9月21日(周三)體系組發(fā)布管理評審會(huì)議需求(管理評審輸入內(nèi)容)給各部門負(fù)責(zé)人,9月28日12:00之前各部門負(fù)責(zé)人將管理評審的輸入內(nèi)容報(bào)至體系組整理,國慶節(jié)后安排管理評審會(huì)議。
4.文件更新發(fā)布
(1)管理手冊、程序文件更新發(fā)布
管理手冊由體系組進(jìn)行更新,9月27日發(fā)布完畢。
9月19日體系組將各部門主控的程序文件及相關(guān)記錄表單(現(xiàn)有的文件)發(fā)給各部門負(fù)責(zé)人,各部門負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門及人員對程序文件及記錄表單進(jìn)行更新、評審,9月26日15:00之前各部門將定版的程序文件(電子版)報(bào)體系組備案重新發(fā)布。
(2)三級文件及記錄表單的更新發(fā)布(涉及生產(chǎn)部、品質(zhì)部、工藝工程部、PMC部、客服部)
9月19日體系組將現(xiàn)有的生產(chǎn)部、品質(zhì)部、工藝工程部、PMC部、客服部的三級文件及記錄表單發(fā)至各部門負(fù)責(zé)人,各部門負(fù)責(zé)人組織更新、審核,確保文件與實(shí)際操作一致,10月10日統(tǒng)一將定版的三級文件及記錄表單(一份電子文件、一份紙質(zhì)文件)、本部門的三級文件清單(包括記錄清單)報(bào)體系組備案發(fā)布。
注意:(1)所有三級文件的編制人、批準(zhǔn)人只需簽名,不允許填寫編寫審核、批準(zhǔn)日期。
(2)所有三級文件均由文件編制部門自行打印,部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,將紙板文件及定版的電子文件報(bào)體系組備案發(fā)布。
(3)所有三級文件備案時(shí)必須提供相關(guān)記錄表單,記錄表單不完善或缺失的文件,體系組不予以備案發(fā)布。
5.環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識
9月20日18時(shí)之前各區(qū)域負(fù)責(zé)人將環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識清單發(fā)至體系組整理,會(huì)同行政部評價(jià)出重要環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源。
【內(nèi)部審計(jì)會(huì)議記錄】相關(guān)文章:
內(nèi)部審計(jì)的職能07-09
內(nèi)部審計(jì)論文04-01
內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的范文及模板08-25
內(nèi)部審計(jì)報(bào)告02-13
內(nèi)部審計(jì)實(shí)習(xí)報(bào)告04-06
內(nèi)部審計(jì)報(bào)告10-26
內(nèi)部審計(jì)報(bào)告09-15