- 建設專項資金績效自評報告 推薦度:
- 相關推薦
建設專項資金績效自評報告(通用16篇)
隨著人們自身素質提升,我們使用報告的情況越來越多,多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。那么什么樣的報告才是有效的呢?下面是小編整理的建設專項資金績效自評報告,希望對大家有所幫助。
建設專項資金績效自評報告 1
進一步提高財政資金的使用效益,提高財政管理效率和提高公共服務水平。根據(jù)中共省委、省人民政府關于《全面實施預算績效管理的實施意見》和縣人民政府辦公室《關于印發(fā)<全面推進財政預算績效管理工作的實施意見>的通知》及縣財政局《關于印發(fā)<財政績效評價工作實施方案>的通知》文件精神并結合實際情況,對20xx年財政項目支出開展績效評價工作。
一、項目基本情況
根據(jù)《縣人民政府辦公室關于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》的要求,20xx年對縣20xx年先進工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵補助,獎勵標準嚴格按照獎補文件執(zhí)行,20xx年共計獎補工業(yè)企業(yè)34家,應發(fā)放獎勵補助資金104萬元,實際發(fā)放金額99萬元。
二、評價工作開展及項目情況
。ㄒ唬┻x點方式
根據(jù)縣人民政府辦公室《關于印發(fā)<全面推進財政預算績效管理工作的實施意見>的通知》和縣人民政府辦公室《關于<全面實施財政預算績效管理的推進方案>的通知》及縣財政局《關于印發(fā)<財政績效評價工作實施方案>的通知》等文件,等文件,對縣20xx年縣級財政支出100萬及以上項目實施績效評價。
根據(jù)項目實施過程中對收集的數(shù)據(jù)實施統(tǒng)計分析程序后,選取個別樣本(如數(shù)量大或金額大)進行單獨隨機抽樣核查對象。
。ǘ┰u價指標
根據(jù)縣財政局《關于印發(fā)<財政績效評價工作實施方案>的通知文件的項目支出績效評價指標體系及本項目特點,按共性指標60分(具體為績效目標15分,項目決策15分,項目管理20分,項目完成10分)和個性指標40分(具體為功能實現(xiàn)20,項目效果20)設計評價指標體系。
。ㄈ┰u價方法
項目績效評價按照前期準備階段、自評階段、實施評價階段、報告撰寫階段、結果運用階段五個階段的工作流程,以現(xiàn)場評價為主、非現(xiàn)場評價為輔,開展績效評價工作。在項目點現(xiàn)場通過詢問、溝通、聽取介紹了解項目具體情況,收集項目立項文件等依據(jù),查閱財務會計憑證、賬簿,檢查項目預算審批、資金支付等內容,實地走訪、收集滿意度調查問卷,記錄工作底稿,獲取充分依據(jù)以客觀公正評價20xx工業(yè)企業(yè)考核結果考核項目實現(xiàn)情況。
。ㄋ模┰u分方法
根據(jù)《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》和《中共省委省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》、《全省預算績效管理工作推進方案》)、《財政廳關于開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》)文件精神及本項目特點,對項目按:“分級評分法:指標評分設置n級權重,指標得分按指標值所處區(qū)間的權重計算”和“比率分值法:對存在比率的指標,按比率乘以指標分值計算得分”評分。
。ㄎ澹┗A數(shù)據(jù)
20xx年工業(yè)企業(yè)考核結果獎勵補貼項目總表如下:
三、評價結論及績效分析
。ㄒ唬┰u價結論
項目績效自評及評價結果:工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵項目完成績效自評,滿分為100分,自評實際得分為95分。詳見評分表:自評結果:總體上看,工業(yè)企業(yè)考核結果獎勵經(jīng)費項目目標明確、決策依據(jù)充分,資金由財政局劃撥縣經(jīng)商科技局,再由縣經(jīng)商科技局發(fā)放到每個企業(yè)的對公賬戶,未發(fā)現(xiàn)虛報項目套取財政資金和不符合申報條件情況,未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用專項資金的情況。但是項目在監(jiān)督管理等方面存在一定的問題。
(二)績效分析
1.項目決策
項目實施必要性和可行性:根據(jù)制定《縣人民政府辦公室關于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》辦法,明確了對先進工業(yè)企業(yè)的扶持獎勵,項目的實施能更加有力地推進縣委、縣政府“工業(yè)強縣”戰(zhàn)略,加速工業(yè)主導產(chǎn)業(yè)轉型升級,進一步擴大經(jīng)濟總量,提供工業(yè)經(jīng)濟運行質量和效益,提升我縣工業(yè)經(jīng)濟綜合實力和競爭力,充分強調企業(yè)發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟的積極性、主動性,充分發(fā)揮政策激勵、政策引導、政策扶持、促進發(fā)展的'作用。
2.項目管理
該項目嚴格執(zhí)行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規(guī)范。
3.項目績效
項目目標完成情況:20xx年,項目資金應發(fā)放獎勵補助資金104萬元,實際發(fā)放金額99萬元,未發(fā)放的5萬元是新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)九業(yè)食品有限公司在事中監(jiān)管時,發(fā)現(xiàn)企業(yè)處于停產(chǎn)階段。具體明細如下:新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)獎17個,應發(fā)放金額85萬元,已劃撥80萬元;工業(yè)總產(chǎn)值、主營業(yè)務收入、利潤任務主要經(jīng)濟指標獎17個企業(yè),應發(fā)放金額17萬元,已發(fā)放金額17萬元;主營業(yè)務收入上臺階獎1個企業(yè),應劃撥金額5萬元,已劃撥5萬元。支付依據(jù)合規(guī)合法。
項目效益情況:通過發(fā)放獎勵補助,有力推動我縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展動力,提供了我縣工業(yè)經(jīng)濟的綜合實力和競爭力,為加快建設南向開放民族區(qū)域經(jīng)濟強縣,為加快建成全省經(jīng)濟副中心貢獻更多的力量。
五、存在主要問題
項目管理資料不完整問題。
六、相關措施建議
及時收集整理對工業(yè)企業(yè)的考核監(jiān)督相關資料,歸檔整理到企業(yè)監(jiān)督檢查的相關圖片與簡報信息資料,對照企業(yè)績效目標完成情況,對取得的成效、存在的問題,建立工作底稿,完善項目管理資料。
建設專項資金績效自評報告 2
根據(jù)《關于開展20xx年度財政資金績效自評工作的通知》(湛赤財績﹝2022﹞2號)要求,本單位及時布置自評,成立自評工作小組,明確分工,落實責任,認真開展自評自查工作,經(jīng)查閱、核實有關賬務及項目等執(zhí)行情況,填寫自評表格并綜合分析,形成本評價報告,F(xiàn)將20xx年度湛江市赤坎區(qū)審計局整體績效自我評價報告如下:
一、單位基本情況
。ㄒ唬﹩挝粰C構設置、部門職能情況。
湛江市赤坎區(qū)審計局屬政府機關,執(zhí)行《政府會計制度》,截至20xx年末本單位財政核定編制人數(shù)12人,年末在職人員10人,離退休人員5人,外聘臨時人員7人。
區(qū)審計局主要職能是:
1.主管全區(qū)審計工作。負責對區(qū)級財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督,對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領導干部履行經(jīng)濟責任情況實行審計全覆蓋,對領導干部實行自然資源資產(chǎn)離任審計,對有關重大政策措施和宏觀調控部署貫徹落實情況進行跟蹤審計。對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。
2.起草有關規(guī)范性文件,擬訂本區(qū)審計政策措施,制定審計指南并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實施本區(qū)審計工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領域審計工作規(guī)劃和審計項目計劃,參與起草財政經(jīng)濟及其相關的規(guī)范性文件。對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。
3.向區(qū)委審計委員會提出年度區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政支出情況審計報告。向區(qū)政府和市審計局提出年度區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結果報告。受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會提出區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題整改情況報告。向區(qū)委、區(qū)政府和市審計局報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果。依法向社會公布審計結果。向區(qū)委、區(qū)政府及有關部門通報審計情況和審計結果。
4.直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權范圍內作出審計決定:有關重大政策措施和宏觀調控部署貫徹落實情況;區(qū)級預算執(zhí)行情況和其他財政收支,區(qū)級各部門(含直屬單位)預算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支;使用區(qū)財政資金的事業(yè)單位和社會團體的財務收支;區(qū)政府投資和以區(qū)政府投資為主的建設項目的預算執(zhí)行情況和決算,區(qū)重大公共工程項目的資金管理使用和建設運營情況;自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護與修復情況;區(qū)屬國有企業(yè)和金融機構、區(qū)政府規(guī)定的區(qū)屬國有資本占控股或主導地位的企業(yè)和金融機構境內外資產(chǎn)、負債和損益;有關社會保障基金、社會捐贈資金和其他基金、資金的財務收支;以及法律法規(guī)規(guī)定的其他事項。
5.按規(guī)定對區(qū)管黨政主要領導干部及其他單位主要負責人實施經(jīng)濟責任審計和自然資源資產(chǎn)離任審計。
6.組織實施對財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調控措施執(zhí)行情況、財政預算管理及國有資產(chǎn)管理使用等與區(qū)級財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。
7.依法檢查審計決定執(zhí)行情況,督促整改審計查出的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或區(qū)政府裁決中的有關事項,協(xié)助配合有關部門查處相關重大案件。
8.指導、監(jiān)督全區(qū)內部審計和農(nóng)村集體經(jīng)濟審計工作,核查社會審計機構對依法屬于區(qū)審計局審計監(jiān)督對象的單位出具的相關審計報告。
9.推動建立分類科學、權責一致的審計人員管理制度和職業(yè)保障制度。
10.組織開展審計領域的對外交流與合作,指導和推廣信息技術在審計領域的應用。
11.貫徹落實黨的人才發(fā)展政策,履行人才工作相關職責。
12.完成區(qū)委、區(qū)政府和上級審計機關交辦的其他任務。
根據(jù)《中共中央關于深化黨和國家機構改革的決定》和《湛江市赤坎區(qū)機構改革方案》,設立赤坎區(qū)審計局,正科級,為區(qū)政府工作部門。
區(qū)審計局設8個內設機構,辦公室、綜合計劃股、法規(guī)審理股、整改監(jiān)督股、經(jīng)濟責任審計股、財稅金融審計股、社會保障審計股、固定資產(chǎn)投資審計股;另外,區(qū)審計委辦公室秘書股設在區(qū)審計局。
(二)年度總體工作和重點工作任務
1.圍繞促進高質量發(fā)展,加大對重大政策措施落實情況跟蹤審計力度。把政策跟蹤審計作為重大任務,主動跟進審計,揭露上有政策、下有對策,有令不行、有禁不止等問題,推動重大政策措施落地見效。
2.圍繞財政財務收支效益,加大對區(qū)本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況審計力度,關注財政財務收支真實合法效益,落實財政資產(chǎn)管好用好。
3.圍繞促進規(guī)范權力運行,加大經(jīng)濟責任審計力度。繼續(xù)扎實推進領導干部經(jīng)濟責任審計,促進領導干部依法用權、秉公用權、規(guī)范用權。
4.圍繞保障和改善民生,加大對民生資金和公共投資項目資金的審計監(jiān)督力度,揭示民生資金在籌集、管理、分配和使用等環(huán)節(jié)存在的問題,著力惠民富民政策落到實處,促進保障和改善民生。
。ㄈ┎块T整體支出績效目標
20xx年收入總預算353.17萬元,為一般公共預算安排撥款。20xx年支出總預算353.17萬元,其中:基本支出188.17萬元、項目支出165萬元(包括:審計業(yè)務經(jīng)費22.40萬元,審計購買服務經(jīng)費134.60萬元,購買服務、防控工作等機動應急資金8萬元)。項目經(jīng)費主要用于開展審計項目的.費用支出。20xx年本單位確保審計項目按進度完成,積極穩(wěn)妥地推進年度計劃,提高審計工作質量,逐步實現(xiàn)審計全覆蓋,及時完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作任務,發(fā)揮審計監(jiān)督職能,促進赤坎區(qū)行政工作依法進行。
。ㄋ模┎块T整體支出情況
20xx年收入總預算353.17萬元,為一般公共預算安排撥款。20xx年支出總預算353.17萬元,其中:基本支出188.17萬元、項目支出165萬元。
20xx年決算總收入275.46萬元,為一般公共預算安排撥款。20xx年決算支出272.45萬元,其中:基本支出201.88萬元、項目支出70.57萬元。
二、自評工作開展情況
(一)評價小組情況。已按要求成立自評小組,自評小組組長為梁xx,小組成員為xx。
。ǘ┳栽u工作過程。成立績效評價小組,結合部門職能在財政部門設定的評價指標框架內對20xx年整體支出進行評價。將20xx年部門預算和決算進行對比,對20xx年部門整體支出預決算管理進行評價,并計算各個量化指標,對公用經(jīng)費、項目經(jīng)費等進行具體分析,量化分析部門資金使用績效管理。
(三)自評材料報送時間及質量。自評材料報送時間為2022年7月22日,自評材料真實,表格填寫內容齊全,自評報告全面詳實,自評分數(shù)客觀、真實。我單位對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負責。
。ㄋ模┳栽u材料報送及公開一致情況。自評材料報送與公開情況一致。
三、績效自評情況
。ㄒ唬┳栽u結果
部門整體支出目標實現(xiàn)程度及績效:一是按相關規(guī)定、制度,規(guī)范基本支出、項目支出資金管理;二是按時完成當年度審計計劃,合理安排項目支出;三是依法全面履行審計監(jiān)督職責,為全區(qū)經(jīng)濟建設作出了積極貢獻。自評分數(shù)為94分,等級為良好。
。ǘ┎块T整體支出績效指標分析
1.預算編制情況。本單位預算編制合理,根據(jù)本部門職責、年度工作重點,以及項目的輕重緩急,在不同項目、不同用途之間分配合理。
2.預算執(zhí)行情況。
(1)支出管理方面。本單位20xx年按批復的預算文件履行當年預算,在預算內、范圍內按預算安排支出,并按項目進度支付資金。當年支出按照行政事業(yè)單位相關規(guī)定列支,嚴格按照先有預算,后有支出原則,并制定《赤坎區(qū)審計局財務、財產(chǎn)管理暫行規(guī)定》,加強對財務、物資采購、資金使用等方面的管理,規(guī)范預算資金支出。
、僦С鐾瓿陕省20xx年度實際支出272.45萬元,財政下達預算數(shù)353.17萬元,支出完成率為79.40%(272.45/353.17)。
②結轉結余率。20xx年末財政撥款結轉結余決算數(shù)14.16萬元,20xx年初財政撥款結轉結余決算數(shù)9.42萬元,一般公共預算財政撥款決算數(shù)275.46萬元,結余結轉率小于10%(14.16/(9.42+275.46))。
、蹏鴰旒兄Ц督Y轉結余存量資金效率性。國庫集中支付結轉結余存量資金上年度為0元,本年度為0元,變動率為0。
④政府采購執(zhí)行率。20xx年實際采購金額合計數(shù)5.5萬元,采購計劃金額合計數(shù)9.4萬元,政府采購執(zhí)行率為53.51%(5.5/9.4)。
(2)項目管理方面。本單位20xx年項目支出按規(guī)定申請當年預算和績效目標,履行報批手續(xù),項目支出嚴格按照行政事業(yè)單位相關規(guī)定和《赤坎區(qū)審計局財務、財產(chǎn)管理暫行規(guī)定》的`規(guī)定列支。
。3)項目監(jiān)管方面。當年度對項目經(jīng)費和市局下達的專項工作經(jīng)費的支出,開展有效的檢查、監(jiān)控、督促,并制定執(zhí)行《赤坎區(qū)審計局財務、財產(chǎn)管理暫行規(guī)定》,規(guī)范使用項目資金,發(fā)揮項目資金使用效能。
(4)資產(chǎn)管理情況。本單位資產(chǎn)管理職能主要由局辦公室負責,設置專人負責國有資產(chǎn)的購置入庫、計提折舊、報廢、轉移等工作的管理與監(jiān)督,準確及時把握資產(chǎn)的增減變動及其結存情況,實現(xiàn)資產(chǎn)的.全生命周期管理。
固定資產(chǎn)利用率。本單位實際再用固定資產(chǎn)總額433181元,所有固定資產(chǎn)總額433181元,固定資產(chǎn)利用率100%(433181/433181)。
3.預算監(jiān)督情況。本單位20xx年預決算和績效目標已按規(guī)定要求在政府的網(wǎng)站和單位門戶網(wǎng)站公開。成立自評小組,在規(guī)定時間完成自評工作并按時報送材料。
4.預算使用效益。
。1)部門整體績效目標實現(xiàn)情況。本單位20xx年整體績效目標實現(xiàn)情況較好。經(jīng)濟性方面,本單位對機構運轉經(jīng)費的實際控制程度較好,公用經(jīng)費控制率為100%(日常公用經(jīng)費決算數(shù)5.23萬元/日常公用經(jīng)費調整預算數(shù)5.23萬元);效率性方面,20xx年計劃安排審計(調查)項目13個,完成審計(調查)項目13個,針對重大政策措施跟蹤、區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政收支情況、領導干部任期經(jīng)濟責任、民生保障等重點方面進行審計。
(2)重點工作完成情況。今年本單位完成審計(調查)項目13個,審計查出管理不規(guī)范金額5899萬元,違規(guī)金額84萬元,其中審計期間整改金額72萬元,被審計單位制定整改措施43項,出具審計報告13份,審計提出建議共37條,較好履行了審計監(jiān)督職責。
。3)部門重點項目支出績效情況。20xx年度項目經(jīng)費共有三個,支出情況為:審計業(yè)務經(jīng)費11.35萬元、審計購買服務經(jīng)費59.22萬元,項目經(jīng)費主要用于開展審計項目的費用支出。確保了審計計劃按期完成,發(fā)揮了審計監(jiān)督職能,促進依法行政工作。
(三)部門整體支出績效管理存在問題
1.由于上級臨時安排項目難以估算,項目預算編制難度較大,對績效管理有一定的影響。
2.預算績效管理具有專業(yè)性和復雜性,工作人員業(yè)務水平有待提升,預算績效管理工作有待加強。
(四)改進措施
1.充分與上級溝通,力爭科學安排審計項目,做好預算編制,積極加強績效管理。
2.加強工作人員對預算績效管理方面的業(yè)務培訓,提升工作人員績效管理工作水平。
四、其他自評情況
無。
建設專項資金績效自評報告 3
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
項目立項背景根據(jù)縣編辦成立機構的有關文件,xx縣交通運輸局負責對全縣鄉(xiāng)村道進行維護管理,維護交通運輸秩序,加強交通基礎設施建設。為保證局機關人員穩(wěn)定及正常運行設立人員工資及日常辦公經(jīng)費項目。
項目實施情況根據(jù)績效工作目標,按計劃及工作進度,開支局機關工作經(jīng)費,計劃目標開支工作經(jīng)費114.27萬元,實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%。經(jīng)費來源和使用情況經(jīng)費來源于縣財政撥款,實際開支全部超額完成。
。ǘ╉椖靠冃繕擞脩(zhàn)略規(guī)劃指導交通行業(yè)發(fā)展,保證局機關人員穩(wěn)定及正常運行
二、績效評價工作情況
(一)績效評價設計過程績效評價設計,主要選擇單位經(jīng)費開支項目比較大,影響范圍廣作為評價目標,評價指標的.設計,主要考慮項目實施對單位及社會的影響。
。ǘ┛冃гu價框架,包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等年度績效指標包括產(chǎn)出指標和效益指標。產(chǎn)出指標包括數(shù)雖指標、質雖指標、時效指標、成本指標。效益指標包括經(jīng)濟效益指標和社會效益指標。
。ㄈ┳C據(jù)收集方法財務部門提供項目開支情況,辦公室提供開支效果。
。ㄋ模┛冃гu價實施過程年初制定項目績效目標,年中檢查進度,項目結束要評估總結,提出改進意見。
。ㄎ澹┍敬慰冃гu價的局限性
三、績效分析及評價結論
。ㄒ唬┛冃Х治
投入計劃目標開支工作經(jīng)費114.27萬元,實際開支145.2萬元。
過程按月及工作進度:產(chǎn)出指導協(xié)調交通行業(yè)發(fā)展更好發(fā)揮機關服務社會。
指導交通行業(yè)發(fā)展職能:效果交通行業(yè)大發(fā)展交通基礎設施建設維護、公交運行平穩(wěn)。
績效目標完成情況分析計劃目標開支工作經(jīng)費114.27萬元,實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%
(二)評價結論
評分結果自評滿分:主要結論更好發(fā)揮機關服務社會指導交通行業(yè)發(fā)展職能。
建設專項資金績效自評報告 4
20xx年下半年,我院領導班子根據(jù)《平江縣衛(wèi)生局關于印發(fā)公共衛(wèi)生與基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位績效考核辦法(試行)的通知》平衛(wèi)04號文件精神,成立了績效考核領導小組,以醫(yī)院績效提高工作質量和效率,更好的為病人服務,推進醫(yī)院建設和發(fā)展為目的,以堅持多勞多得、優(yōu)績優(yōu)酬的原則制定了南江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院工作人員考核實施方案。現(xiàn)將績效考核工作總結如下:
一、績效辦制訂了各崗位員工的考績效考核評分標準和績效分配方草案,經(jīng)院委會、各科室主任護士長多次修改,職代會討論全體通過方案。
二、組織全院職工學習了績效考核方案和各崗位工作質量標準。
三、考核分定期考核與平時考核、院領導考核與科室考核相結合,院內考核由分管領導負責對各線的考核,科主任、護士長負責對本科室人員的考核,每兩月考核一次,考核結果與獎金掛勾。
四、加強了成本管理,對各科室財產(chǎn)器械進行了盤底建賬,建立了財產(chǎn)物資管理制度及財產(chǎn)物資報廢賠償規(guī)定。
五、對全院成本進行了分項分科室登記,每月匯總反饋,為領導提供了各項成本費用開支情況,各科室成本節(jié)約意識大大增強,杜絕了長明燈、長流水。
六、通過績效考核大大調動了員工的工作積極性,今年病人比去年住院病人增加66%,醫(yī)務人員的主動服務意識增強,病人滿意度達98%,杜絕了醫(yī)療護理投訴。
存在問題:
一、有的干職工對績效考核的.目的意義認識不夠。對成本核算難以接受。
二、績效考核工作經(jīng)驗不足。
整改措施:
一、加強對管理人員的績效考核培訓。
二、每季對醫(yī)院成本進行分析,掌握成本數(shù)據(jù)。
建設專項資金績效自評報告 5
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r。
德昌公園位于南縣城西的九都山,綠樹成蔭,山水相映,樓臺亭閣,點綴其中。九都山是紅軍名將、紅六軍軍長段德昌的家鄉(xiāng),為紀念這位為中國革命作出杰出貢獻的紅軍將領,南縣人民把公園命名為德昌公園。
(二)項目績效目標。
德昌公園管理區(qū)域內外包的所有道路、公共廣場、公共廁所以及其它公共場所衛(wèi)生保潔、園林綠化帶、樹穴修整養(yǎng)護、安全巡查、池塘水面的清潔管理。其中南縣德昌公園綠化面積約16萬㎡,道路及其它公共場所面積約5.4萬㎡,水面面積約9.2萬㎡,公共廁所多個。
。ㄈ╉椖孔栽u步驟及方法。
項目采取自評與他評相結合方式,成立項目自評小組,結合評價內容,做到有計劃,有安排,有獎懲,扎實開展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績效評價指標體系,自評小組針對申報內容、實施情況、資金兌現(xiàn)、財務管理、社會效益等做出自我評價,認真聽取上級領導建議意見,做好自評工作。
二、項目資金申報及使用情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。
德昌公園項目管理市場化年初預算資金197.54萬元/年,根據(jù)招投標核定中標總價為149.3萬元/年,全部通過政府采購中心,按規(guī)定進行招投標采購,由縣財政局國庫集中支付局直接支付,資金的使用均建立了?顚簦龅搅藢?顚S,項目的建設按項目承攬合同的付款方式由財政部門直接支付。經(jīng)財政局批復下達后,全部用于德昌公園市場化項目管理。
。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況。
1、資金計劃。德昌公園項目管理市場化年初預算資金197.54萬元/年,在招投標核定中標總價并批復資金為149.3萬元/年。
2、資金到位。截止20xx年12月,計劃資金全部到位,共計149.3萬元/年。
3、資金使用。截止20xx年12月底,德昌公園市場化項目管理資金共計149.3萬元/年,已支付149.3萬元,主要用于:綠化養(yǎng)護、清掃保潔、垃圾清運等項目前11個月按11萬元/月,第12個月為103000元服務費支付。
。ㄈ╉椖控攧展芾砬闆r。
德昌公園市場化項目管理經(jīng)費采取授權支付形式,由財政局,按招投標核定中標價嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用,及時、規(guī)范對收支進行賬務處理和會計核算。
三、項目實施及管理情況
。ㄒ唬╉椖拷M織架構及實施流程。
縣委、縣政府及局黨組高度重視德昌公園市場化綜合治理長效管理項目,我所成立工作領導小組。
組長:程建軍所長、支部書記
副組長:吳建國副所長
涂衛(wèi)副所長
成員:全體干部職工
辦公室設在德昌公園辦公室。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r。
本項目采取項目工作領導小組負責制,全體成員積極配合、通力合作。項目工作領導小組負責協(xié)調相關工作,項目實施及資金管理。
。ㄈ╉椖勘O(jiān)管情況。
項目資金由德昌公園財務具體管理,按市場化外包計劃,制定管理制度,對項目資金按項目單獨核算實行“專款專用、專人管理”,不得擠占挪用項目資金。強化監(jiān)督,項目的正常實施監(jiān)督檢查是保障。對項目的實施定期或不定期的進行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督,及時協(xié)調解決困難和問題,保證市場化項目服務質量。
四、目標完成情況
。ㄒ唬┠繕送瓿扇蝿樟俊
截止20xx年12月31日,德昌公園市場化服務項目完成12個月,已支付項目服務資金149.3萬元。
。ǘ┠繕送瓿少|量。
德昌公園市場化綜合治理長效管理項目在上級有關部門的`關心、幫助下、在局黨組的領導下,順利推進,圓滿完成任務,滿意度為100%。
(三)目標完成進度。
截止20xx年12月底,德昌公園項目管理市場化任務完成較好。
五、項目效果情況
德昌公園市場化項目管理實行中帶來了一定的社會效率和經(jīng)濟效率,人員集中管理,安置大部份下崗職工,不僅補貼了下崗職工還節(jié)約了服務項目的成本,實現(xiàn)了環(huán)境的“凈化、綠化、美化、亮化”,進入公園的居民滿意度為100%。
六、評價結論
德昌公園項目管理市場化建設項目改善了居民休閑場所,大大提升了公園內環(huán)境衛(wèi)生和園林綠化的整體形象,較以前狀況有明顯改觀。
建設專項資金績效自評報告 6
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖靠冃繕恕⒖冃е笜嗽O定或調整情況,包括預期總目標及階段性目標。(見附表1)
(二)項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。
1、項目基本性質:常年項目。
2、項目用途:項目實施后能加強我縣農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)管,保證安全的農(nóng)產(chǎn)品進入市場,加快全縣農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)管體系建設,提高我縣農(nóng)產(chǎn)品質量安全水平,提升市場競爭力,促進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展和增加農(nóng)民收入。
3、項目主要內容和涉及范圍
一是農(nóng)產(chǎn)品質量安全示范鎮(zhèn)建設。涉及局市場信息科、春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)。
二是農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設。涉及局法規(guī)科和全縣鎮(zhèn)街。
三是農(nóng)產(chǎn)品質量安全追溯體系建設。涉及局法規(guī)科、黃花、春華、高橋、路口等鎮(zhèn)。
四是農(nóng)產(chǎn)品質量安全示范基地建設。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街。
五是農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎勵。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街。
二、項目資金使用及管理情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金安排落實分析(包括財政資金、自籌資金等)
落實縣財政項目資金180萬元,自籌777.4萬元,總投入957.4萬元。其中農(nóng)產(chǎn)品質量安全示范鎮(zhèn)建設,縣財政投入20萬元,項目單位自籌95萬元;農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設,縣財政投入,10萬元,項目單位自籌25萬元;農(nóng)產(chǎn)品質量安全追溯體系建設,縣財政投入49.2萬元,項目單位自籌32.4萬元;農(nóng)產(chǎn)品質量安全示范基地建設,縣財政投入75.8萬元,項目單位自籌625萬元;農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎勵,縣財政投入25萬元。
。ǘ╉椖抠Y金實際使用情況分析(主要是指財政資金)
項目完成總投資180萬元,100%完成。
(三)項目資金管理情況分析(包括管理制度、辦法的.制訂及執(zhí)行情況)分析
項目資金按照財務制度?顚S,嚴格落實項目責任人制度,執(zhí)行過程中未出現(xiàn)違規(guī)行為。
三、項目組織實施情況
。ㄒ唬╉椖拷M織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)分析
農(nóng)產(chǎn)品質量安全追溯體系建設中長沙縣農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管追溯系統(tǒng)項目采用單一來源采購;農(nóng)產(chǎn)品質量安全示范鎮(zhèn)建設項目經(jīng)費為工作經(jīng)費;農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設、農(nóng)產(chǎn)品質量安全追溯體系建設、農(nóng)產(chǎn)品質量安全示范基地建設經(jīng)費為項目建設扶持資金;農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎勵為獎勵資金。各項目12月均按時完成項目建設,并驗收。
(二)項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況)分析
項目實行一把手責任制。局計審科、法規(guī)科和市場信息科成立項目督導檢查工作小組,不定期對項目執(zhí)行單位進度情況進行督導檢查,對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時督促整改,確保了項目按時保質完成。
四、項目績效情況
。ㄒ唬╉椖靠冃繕送瓿汕闆r分析
20xx年農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)管工作力度不斷加強,農(nóng)產(chǎn)品質量安全責任制有效落實,日常監(jiān)督管理不斷強化,整體工作水平不斷提升。20xx年農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘檢測合格率99.6%,比20xx年農(nóng)殘檢測合格率97.5%,同比提高2.1%;無公害、綠色食品和有機食品認證有效證書為177個,認證面積和數(shù)量位居全省首位;在全省率先建立農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)管平臺,農(nóng)產(chǎn)品質量安全溯源體系試點取得成效;“國家級出口食品農(nóng)產(chǎn)品質量安全示范區(qū)”通過20xx年度復檢驗收;獲評“湖南省三品一標示范縣”;創(chuàng)建“長沙市農(nóng)產(chǎn)品質量安全示范鎮(zhèn)”9個,全部通過驗收。群眾對農(nóng)產(chǎn)品質量安全滿意度明顯提高,全年沒有發(fā)生農(nóng)產(chǎn)品質量安全事故。
1、農(nóng)產(chǎn)品質量安全示范鎮(zhèn)建設。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)有創(chuàng)建方案、常年開展抽樣檢測、產(chǎn)業(yè)基礎好、基地按“三品”標準組織生產(chǎn)、各類生產(chǎn)檔案記錄齊全、全年無農(nóng)產(chǎn)品質量安全事故等。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)為市級示范鎮(zhèn)建設考核長沙縣排名前二名,同時春華鎮(zhèn)還是全縣鮮食水果樣板示范鎮(zhèn)。
2、農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設。項目實施單位(長沙創(chuàng)嘉農(nóng)業(yè)技術服務有限公司)與42家農(nóng)產(chǎn)品基地簽定了農(nóng)業(yè)投入品購銷協(xié)議,銷往基地所有農(nóng)業(yè)投入品價格采取低于市場價格10%~20%統(tǒng)一配送至基地。20xx年農(nóng)業(yè)投入品基地配送額為 881830元。
3、農(nóng)產(chǎn)品質量安全追溯體系建設。按計劃進度按時完成了農(nóng)產(chǎn)品質量安全追溯平臺建設,并投入使用。項目單位(湖南中天凱順農(nóng)業(yè)連鎖有限公司和長沙美豐農(nóng)資連鎖有限公司)18家農(nóng)藥經(jīng)銷點全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓,基本能熟悉軟件操作。
4、農(nóng)產(chǎn)品質量安全示范基地建設。湖南回龍湖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司等13個項目實施單位均獲得“三品”認證或三品企業(yè)基地;近年來無農(nóng)產(chǎn)品質量安全事故;近年來國省市檢和縣級例行監(jiān)測均合格;開展農(nóng)殘自檢或送檢;生產(chǎn)檔案記錄齊全;組織安全生產(chǎn)培訓;有自有品牌或包裝標識。全部完成項目建設任務。
5、農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎勵。對長沙金明蔬菜專業(yè)合作社等17個農(nóng)產(chǎn)品基地自檢達到200批次以上的予以獎勵。
五、綜合評價情況及評價結論(詳見附表2)。
項目資金落實,實施順利,管理規(guī)范,按時保質完成。
建設專項資金績效自評報告 7
一、基本情況
(一)項目概況。
為響應全縣綠化攻堅工作,鄉(xiāng)在春季綠化工作中重點對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化節(jié)點打造,需購買油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費、后期管護費等費用較大,根據(jù)領導批示,特申請縣政府撥付綠化項目(生態(tài)功能區(qū)轉移支付)資金10萬元,用于支持綠化相關費用支出。
(二)項目績效目標。
一、保證今年綠化攻堅工作順利開展,彌補資金不足的短板。
二、督導日常工程建設工作,保證工程質量和效率。
三、在保證工程高標準完成的基礎上,將綠化補助資金全部發(fā)放到位。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的
本次績效評價目的是為了加強鄉(xiāng)春季綠化項目財務支出管理,強化支出責任,客觀、公正的評價財政資金使用、項目的實施、制度的建設和取得的成效,總結經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)問題,提出改進的意見和建議。
。ǘ┛冃гu價原則
一、科學規(guī)范原則?冃гu價應當嚴格執(zhí)行規(guī)定程序,按照科學可行的要求,采取定量與定性分析相結合的方法。
二、公正公開原則。績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求,依法公開接受監(jiān)督。
三、分級分類原則?冃гu價要根據(jù)評價對象的特點分類組織實施。
四、績效相關原則?冃гu價應當針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行,評價結果應當清晰反應支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應關系。
(三)績效評價方法
績效評價應由購買主體、服務對象及第三方組成的綜合性評審機制,對購買服務數(shù)量、質量和資金使用績效等進行考核評審。堅持過程評審與結果評審、短期效果與長遠效果評審、社會效益評審與經(jīng)濟效益評審相結合,確保評審工作的全面性、客觀性和科學性。評價工作小組應堅持簡便有效的原則,根據(jù)實際情況,采用一種或多種方法進行績效評價。
自評采用定量與定性評價相結合的'比較法。
。ㄋ模┛冃гu價工作過程
我鄉(xiāng)充分認識財政支出項目績效評價工作的重要和必要性,加強組織領導,落實項目自評工作具體工作人員,確?冃зY自評工作順利進行,成立由綠化養(yǎng)護專業(yè)技術人員、衛(wèi)生保潔專業(yè)技術人員、管理人員、財務人員組成的績效評價工作小組,深入實地調查、收集整理相關基礎數(shù)據(jù),落實項目實施、運行及資金使用情況,并對所有數(shù)據(jù)材料進行匯總、分析,形成績效自評報告。
三、綜合評價情況及評價結論
根據(jù)《項目財政支出績效評價指標體系》,我鄉(xiāng)從春季綠化績效目標管理、組織管理。資金管理、項目產(chǎn)出與效果等對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化財政支出進行績效自評,認為該項目績效評價等次為優(yōu),得分98分。(附相關評分表)
四、績效評價指標分析
。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。
此項目決策立項目標合理,項目立項依據(jù)充分、規(guī)范,為村民提供綠色生態(tài)、優(yōu)美有序的生存環(huán)境,為響應全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。
(二)項目過程情況。
1、健全組織機構、分工明確,責任到人,提高了辦事效率,確保了項目質量。
2、制定項目實施方案,確保工作按流程進行,做到了有條不紊。
3、項目資金審核符合流程,會計核算規(guī)范,嚴格按照專項資金管理辦法進行財務處理,確保資金使用效率。
(三)項目產(chǎn)出情況。
一、工程完工率達標。平涉公路兩側和309國道窯則段綠化工程全部完成,實現(xiàn)工程完工率100%,確保工程按時完工。
二、綠化節(jié)點覆蓋率達標。綠化節(jié)點覆蓋率達到94%,保障了工程質量。
(四)項目效益情況。
受益群體滿意度達標。全鄉(xiāng)群眾滿意度均達到95%以上,真正改善了人居環(huán)境,使群眾更加滿意。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
項目資金真正做到了?顚S,嚴格按照項目資金管理程序支付,有效發(fā)揮項目資金的使用效益,確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎上,還存在一些問題:
1、綠化資金渠道來源單一,后期養(yǎng)護投入不足。
2、綠化養(yǎng)護專業(yè)人員匱乏,專業(yè)知識相對缺乏。
六、有關建議
一、多渠道招商引資,拓寬綠化養(yǎng)護資金渠道來源?煞e極參與到全縣招商引資的隊伍中,發(fā)動多方力量招商引資,解決渠道單一問題,進而帶動全鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展。
二、加強專業(yè)技術培訓,強化綠化養(yǎng)護隊伍建設。建議開展多種培訓方式,在聘請綠化養(yǎng)護專家授課的基礎上,采取實地參觀的方式加強綠化養(yǎng)護人員的專業(yè)知識學習,不斷提高專業(yè)養(yǎng)護隊伍整體素質和能力。
建設專項資金績效自評報告 8
一、績效目標分解下達情況
本年度下達4487.446972萬元,其中;中央財政資金2985萬元,地方資金1502.446972萬元。實施高標準農(nóng)田的面積1.5萬畝。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析
1、項目資金到位情況分析。
本年度到位資金4487.446972萬元,其中;中央財政資金2985萬元,地方資金1502.446972萬元。
2、項目資金執(zhí)行情況分析
項目開工已完成100%工程量
3、項目資金管理情況分析
我辦嚴格按照“三支筆審核,一支筆審批”進行資金撥付,嚴格實行縣級報賬制,按照項目建設相關制度進行建設,目前資金運行情況良好。
。ǘ┛冃繕送瓿汕闆r分析。(根據(jù)年初績效目標及指標逐項分析)
1、產(chǎn)出指標完成情況分析
。1)數(shù)量指標。建設任務15000畝,主要建設內容包括土地平整5771.7畝,客上改良11214.4畝,土壤培肥14363.3畝,田間渠系建設支渠77條19.99km,斗渠313條60.85km,渠系建筑物4142座,建設田間道路共計94條23.74km,示范推廣15000畝。
。2)質量指標。工程設計及施工符合現(xiàn)行的國家有關設計規(guī)范和行業(yè)標準率,已完成工程合格率能達到100%以上。
(3)時效指標。項目完工時間在20xx年10月前完成。
。4)成本指標。單價控制在批復概算單價內。
2、效益指標完成情況分析
。1)經(jīng)濟效益。項目區(qū)完成了土地平整5771.7畝,客上改良11214.4畝,土壤培肥14363.3畝,田間渠系建設支渠77條19.99km,斗渠313條60.85km,渠系建筑物4142座,建設田回道路共計94條23.74km,示范推廣15000畝的任務。解決了長期以來田間工程不配套、灌排不暢、道路不通、農(nóng)機無法下田作業(yè)等一系列問題,使大量零散地、中低產(chǎn)田改造成了旱澇保收的高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)田。如今,項目區(qū)實現(xiàn)了“田成方,林成網(wǎng),路相通,渠相連,旱能灌,澇能排,全程機械化作業(yè)”的建設目標,為集約化生產(chǎn)、機械化作業(yè)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營夯實了基礎,為土地流轉、招商引資、發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)創(chuàng)造了條件。項目建成后,耕地質量平均提升了 1~2 個等級,農(nóng)業(yè)綜合機械化率提高到20%,道路通達率100%,糧食產(chǎn)能平均提高10%左右,畝均糧食增產(chǎn)15 公斤,新增耕地面積500畝,年新增糧食45 萬斤,新增種植業(yè)總產(chǎn)值達到67.5萬元,則可給群眾增收總額12萬元。受益貧困戶人口500余人,改善了項目區(qū)內農(nóng)民的生產(chǎn)生活條件,其經(jīng)濟效益十分明顯。
。2)社會效益。建設高標準農(nóng)田,把穩(wěn)提高糧食綜合生產(chǎn)能力的主方向不變。青稞在西藏被譽為“糧食之母”,只有保障以青稞為代表的西藏糧食作物的持續(xù)增產(chǎn)增收,才能真正做到“手中有糧、心中不慌”。項目的實施有利于多種經(jīng)營,各種經(jīng)濟作物生產(chǎn),搞活地方經(jīng)濟,提高糧食產(chǎn)量,減少自然災害,增加糧食產(chǎn)量,農(nóng)牧民可以豐衣足食,安居樂業(yè),每年可減少農(nóng)忙季節(jié)因爭水灌溉而發(fā)生的民事糾紛,使得工程區(qū)內農(nóng)作物生長有保證,對糧食增產(chǎn)、百姓增收起到積極作用。同時該項目的實施對減少社會矛盾,構筑和諧的'社會環(huán)境起到積極的作用。
(3)生態(tài)效益。該工程主要是充分利用現(xiàn)有的水資源,所以在水資源的開發(fā)、利用、保護、配置上實現(xiàn)了科學合理的利用。工程建成后,改善了灌溉條件,提升了耕地土壤質量,擴大了農(nóng)田林網(wǎng)面積,改善了項目區(qū)的生態(tài)環(huán)境。不僅農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境協(xié)調發(fā)展,也使自然生態(tài)環(huán)境得以良性循環(huán),促進人與自然的和諧發(fā)展。
。4)可持續(xù)影響指標。項目完工合格之日后,工程使用年限達到10年以上。
3、滿意度指標完成情況分析
已完成工程項目滿意度能達到100%以上。
三、未完成績效目標的原因和下一步改進措施
。ㄒ唬┐嬖趩栴}
1、雖然已實施的高標準農(nóng)田建設配套措施內容較多,并且勉強能夠滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎設施需求,但是受項目資金的限制出現(xiàn)配套的田間配套渠系遠遠不能滿足實際的需求。建議適當增加農(nóng)田配套渠系的資金。
2、受整個項目的.單價相對偏低原因,導致客土改良的加土量難以保證實際的需求,一定程度上影響著項目建成后的整體效果。建議進一步提高項目單價。
3、尚未覆蓋高標項目的農(nóng)田均屬落差較大的梯形耕地,存在挖方、填方及田埂砌石的工程很大,且不易大型機械機具作業(yè)。因此,按照目前高標準的畝均單價無法再這種地形實施高標準項目。建議進一步提高項目單價。
(二)下一步打算
1、穩(wěn)步推進項目建設。按照規(guī)劃及資金安排,扎實做好今后項目建設任務,將各類項目建設任務進一步細化,加強項目建設的監(jiān)督檢查,按照有關法律法規(guī)和項目建設基本程序加強項目管理,在保安全、保質量的基礎上,加快推進項目建設進度,確保按時完成任務。
2、大力籌集項目資金。在用好已有資金的情況下,進一步拓寬資金籌集渠道,大力開源節(jié)流,加大縣級財政投入,并整合各類項目建設資金,保障深度貧困地區(qū)基礎設施建設,把建設資金足額用在刀刃上。
3、將進一步增強法律意識、思想意識和責任意識,提高對建設項目招投標重要性的認識,認真學習《中華人民共和國招投標法》和建筑領域知識,以便更好的開展項目建設工作;進一步建立健全相關制度,優(yōu)化招標投標工作環(huán)境,認真貫徹執(zhí)行《招標投標法》等相關法律法規(guī),完善招標投標文件編制辦法、投標人資料審查辦法、評標委員會組成辦法、評標辦法、責任追究辦法等一系列操作規(guī)范,為招標人、投標人、招標代理機構以及招標監(jiān)管機構提供切實有效的行為規(guī)范,從招標、投標、評標到合同執(zhí)行、監(jiān)督等各個環(huán)節(jié)都做到有法可依;進一步嚴格規(guī)范招標投標程序,對招標公告公布、專家抽取、投標、開標、評標、定標、合同簽訂等具體環(huán)節(jié)進行嚴格把關;進一步加強招標事前、事中、事后的全方位監(jiān)督。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
項目批復下達后,按照《中華人民共和國招投標法》法律法規(guī)進行招投標,按照相關規(guī)定進行實施和公開。
建設專項資金績效自評報告 9
一、基本情況
根據(jù)澄海區(qū)財政局《關于批復20xx年部門預算的通知》(汕市澄財〔20xx〕60號),批復了我鎮(zhèn)城鎮(zhèn)建設項目資金109萬元,主要用于鎮(zhèn)區(qū)道路維護改造、鎮(zhèn)區(qū)綠化養(yǎng)護管理和鎮(zhèn)區(qū)路燈的管護。
截止20xx年3月31日,項目已按照實施進度支付了94.25萬元,項目應付未付結余14.75萬元。
二、自評情況
對照《項目績效自評信息指標評分表》,城鎮(zhèn)建設項目經(jīng)費自評分數(shù)為85分。具體各項權值得分分析如下:
1、項目立項:得10分(扣2分)。
根據(jù)政府聯(lián)席會議精神,結合城鎮(zhèn)基礎設施建設維護及創(chuàng)文提質升級工作要求,我鎮(zhèn)設立“城鎮(zhèn)建設”這一項目。項目資金主要用于鎮(zhèn)區(qū)路面建設改造、鎮(zhèn)區(qū)綠化管理和路燈費的支出。項目經(jīng)費使用目標設置科學合理,并有明確的預期產(chǎn)出和效果,績效目標明確,是有依據(jù)、可衡量的工作目標。
2、資金落實:得7分(扣1分)。
項目在推進過程中實現(xiàn)資金足額撥付、資金及時到位、資金分配合理,保證了鎮(zhèn)屬道路綠化日常養(yǎng)護和修剪、以及路燈養(yǎng)護和用電繳費、創(chuàng)文迎檢各項工作有序推進,從而達到在完善鎮(zhèn)域公共設施管養(yǎng)制度的同時,推動城鎮(zhèn)文明建設。
資金管理:得10分(扣2分)。
城鎮(zhèn)建設項目共109萬元,資金到位率100%。項目預算支出符合相關規(guī)定,未存在調整預算支出內容或超范圍、標準支出情況。各項費用支出按項目計劃進度進行。截止20xx年3月31日,項目實際支出金額94.25萬元,支出率86.47%,結余金額14.75萬元。
事項管理:得6分(扣2分)。
項目單位建立有效管理機制,項目按規(guī)定履行報批手續(xù)、按規(guī)定程序實施,項目建設、驗收等嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定。
經(jīng)濟性:得4分(扣1分)。
項目在預算執(zhí)行中與事項完成進度基本匹配的前提下,實際支出未超過預算計劃,項目實施成本合理。
效率性:得分22分(扣3分)。
項目完成對鎮(zhèn)區(qū)長達60公里的主干道路面進行常年維護改造;對鎮(zhèn)區(qū)7萬多平方米的'綠化帶進行日常管護養(yǎng)護;對鎮(zhèn)區(qū)500多支路燈進行日常管護。全鎮(zhèn)整體環(huán)境進一步提升。
效果性:得22分(扣3分)。
通過對鎮(zhèn)區(qū)道路進行適時改造、修復、確保人民群眾出行安全,交通暢通;通過對鎮(zhèn)區(qū)綠化進行養(yǎng)護管理以及路燈管護達到創(chuàng)文工作要求;切實改善民生、促進商貿發(fā)展,為鎮(zhèn)區(qū)人民創(chuàng)造一個舒適、安全的居住、出行環(huán)境。
公平性:得4分(扣1分)。
轄區(qū)內廣大人民群眾對城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理滿意度達到95%。
三、存在問題和改進意見
針對存在的問題,接下來將繼續(xù)加強項目管理,加快資金使用進度,嚴守資金管理使用規(guī)定,提高資金的使用效率和效益,督促承辦單位加快項目進度,保證質量。
建設專項資金績效自評報告 10
20xx年2月,江西省財政廳印發(fā)《關于開展20xx年度中央和省級轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》(贛財績[20xx]2號),我廳高度重視,立即對我省20xx年城市建設專項資金績效評價工作進行了部署。現(xiàn)將績效情況自評如下:
一、基本情況
。ㄒ唬20xx年度省級轉移支付預算執(zhí)行情況
資金情況:20xx年度,省級城市建設專項資金共安排1.9億元,實際執(zhí)行1.781億元,執(zhí)行率93.7%(省本級0.119億元因項目未達合同支付節(jié)點形成年終結轉)。省級城市建設專項資金經(jīng)省財政廳直接下達至省本級部門和各設區(qū)市財政部門,設區(qū)市財政部門根據(jù)住建部門分配意見將資金撥付至相關縣(市、區(qū))。
。ǘ┛冃繕饲闆r
20xx年省級城市建設專項資金目標任務是:
加快促進城市建設和發(fā)展,引導各地著力提升城市建設水平,推進城鎮(zhèn)生活污水處理提質增效,切實增強城市綜合承載能力,完善城市功能與品質提升。
二、綜合評價結論
20xx年,全省城市建設水平有效提升,城市功能與品質穩(wěn)步提升,城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治成果明顯。各設區(qū)市城市體檢全面完成,老舊小區(qū)改造(既有住宅加裝電梯)有序推進,城鎮(zhèn)污水處理提質增效行動有序實施,14個省級農(nóng)村垃圾分類減量與資源化利用試點縣(市、區(qū))及市級層面自主開展農(nóng)村垃圾分類試點有力推進、直飲水城市試點任務順利進行,傳統(tǒng)村落得到有效保護,重點建制鎮(zhèn)污水處理設施有效運行。群眾各項滿意度明顯提升,順利完成了年度目標任務。經(jīng)綜合評價,省級城市建設專項資金績效自評得分94分,自評結果等次為優(yōu)。
三、績效目標完成情況分析
(一)項目資金情況分析
1.資金到位情況分析。省級城市建設專項資金預算1.9億元,實際到位1.9億元,資金到位率100%。
其中:城市體檢3250萬元、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目700萬元、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治1700萬、城市功能與品質提升1810萬元、全省農(nóng)村垃圾分類工作1260萬元、直飲水全國試點600萬元、城鎮(zhèn)(含建制鎮(zhèn))工作補助3742萬、傳統(tǒng)村落保護工作補助1490萬元、全省住建科技發(fā)展補助1448萬元、城鎮(zhèn)污水處理提質增效3000萬元。
2.資金管理情況分析。我廳嚴格按照《江西省人民政府關于印發(fā)江西省省級財政專項資金管理辦法的通知》(贛府發(fā)﹝2016﹞35號)《江西省城市建設專項資金管理暫行辦法》(贛財建[2017]69號)等相關文件要求進行資金管理。嚴格要求各地住建部門加快項目進度和資金支付,做好項目竣工驗收審查。
(二)項目績效指標完成情況分析
1.數(shù)量指標指標完成情況分析
。1)項目完成數(shù)量
20xx年,所有市、縣城市自體檢報告已完成,均完成專家聯(lián)合審查和成果報備;推動了市、縣在當?shù)刂饕襟w發(fā)布城市體檢主要結論。20xx年,全省共改造小區(qū)1277個、惠及居民42.42萬戶,編制完成了20xx年老舊小區(qū)改造成果選編。全省484個建成區(qū)生活污水處理設施有效運行。全省139個第五批中國傳統(tǒng)村落得到有效修繕、保護。14個省級農(nóng)村垃圾分類減量與資源化利用試點縣(市、區(qū))及市級層面自主開展農(nóng)村垃圾分類試點收集、轉運、利用設施全部正常運行。5個示范城市城鎮(zhèn)生活污水處理提質增效有序推進。
。2)項目完成質量
省級城市建設專項資金項目質量合格,通過驗收。
(3)時效指標
項目按時完成年度內目標任務
2.效益指標完成情況分析
。1)經(jīng)濟效益指標
20xx年省級城市建設專項資金總投入1.9億,有效起到資金引導示范作用,各地在專項資金基礎上不斷加大城市建設項目資金投入,有力提升全省城鎮(zhèn)化水平。
。2)社會效益指標
全省城市功能與品質提升工作成效明顯,評選出4個先進市設區(qū)市和22個先進縣城。全省城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治工作大力推進,評選出3個先進設區(qū)市、6個先進縣(市、區(qū))和23個先進鄉(xiāng)(鎮(zhèn))。
。3)生態(tài)效益指標
全省城市功能與品質穩(wěn)步提升,城鄉(xiāng)環(huán)境有效改善,示范城市城鎮(zhèn)水環(huán)境得到保護提升,各地城鄉(xiāng)人居環(huán)境得到明顯改善,群眾幸福感不斷增強。
3.滿意度指標完成情況分析
省級城市建設專項資金項目服務對象滿意度均達到目標值。
四、績效自評工作存在的問題和改進措施
。ㄒ唬┐嬖趩栴}
1.各地績效評價意識有待提高。部分住建部門對績效評價工作認識不夠、開展不夠,在一定程度上影響了績效評價工作效率,資金績效管理觀念有待進一步提高。
2.部分項目支付進度有待加快。各地城市建設專項資金使用方向大多為城市基礎設施建設,經(jīng)常面臨項目大、工期長的問題,導致出現(xiàn)未達項目建設合同支付標準或未完成項目結算審核,資金支付進度有待進一步加快。
。ǘ└倪M措施
1、持續(xù)強化績效評價意識,不斷加大評價力度。加強組織協(xié)調,積極組織相關單位開展績效評價,劃分職責分工,做到部門協(xié)調配合、共同推進。加大對各地的績效目標的完成情況、項目的管理情況、項目資金使用情況進行評價,分析資金使用是否達到預期目標、資金使用是否有效合規(guī),分析存在的問題及原因,為下一年度資金使用提供參考和依據(jù)。
2、持續(xù)強化績效評價指導,提高績效評價質量。加強日?冃гu價管理,加強對資金項目日常監(jiān)督檢查和指導,了解工作進展情況,研究解決存在問題,力爭項目任務按時完成。在總結以往績效評價經(jīng)驗的'基礎上,加大督促、提醒力度,不斷提高績效評價工作質量。
3、持續(xù)強化資金制度完善,切實發(fā)揮經(jīng)濟效益。加強資金管理全過程調研,完善和修訂資金管理制度,用好、用活專項資金,切實起到“投入一點,帶動一片”的作用,充分發(fā)揮城市建設專項資金的經(jīng)濟、生態(tài)和社會效益。
建設專項資金績效自評報告 11
一、基本情況
(一)中央下達中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金轉移支付預算和績效目標情況
20xx年,《四川省財政廳中共四川省委宣傳部 四川省文化和旅游廳 四川省廣播電視局四川省體育局四川省文物局》關于提前下達20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金預算的通知》(川財教〔20xx〕132號)下達我縣公共文化服務體系建設專項資金712.24萬元。在資金安排使用上,由我局安排使用290.24萬元,其余422萬元均由縣財政局統(tǒng)籌安排使用。
二、綜合評價結論
下達我縣的中央支持地方公共文化服體系建設補助資金主要用于戲曲公益性演出、群眾文化活動開展、公共數(shù)字化建設、流動文物展、城市智慧書房建設、全民閱讀推廣及社區(qū)書屋建設等項目,極大地豐富了廣大人民群眾精神文化生活,深受廣大人民群眾歡迎和一致好評,綜合評價良好,自評得分96分。
三、績效目標完成情況分析
。ㄒ唬┵Y金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析
20xx年度,中央下達中央補助地方公共文化服務體系建設補助資金我局安排使用290.24萬元,截至目前,已全部撥付到位,資金到位率100%。
2.項目資金執(zhí)行情況分析
我局嚴格按照資金下達通知文件精神執(zhí)行使用,安排使用資金290.24萬元,其中,主要用于縣文化館文化活動經(jīng)費50.81萬元,縣圖書館建設城市智慧書房15.93萬元,縣圖書館全民閱讀推廣及社區(qū)書屋建設經(jīng)費30萬元,縣文物管理所流動文物展經(jīng)費20萬元,縣文化館戲曲公益性演出157.5萬元,縣文化館公共數(shù)字化建設16萬元,資金使用率100%。
3.項目資金管理情況分析
我們嚴格執(zhí)行國家的相關政策規(guī)定,嚴格執(zhí)行財政專項資金管理辦法,建立健全財務制度,明確資金使用范圍,確保資金?顚S茫Y金開支范圍、標準、支付進度、支付依據(jù)均合規(guī)合法,資金支付完全與預算相符。
。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析
公共文化服務體系建設資金,主要用于戲曲公益性演出、群眾文化活動開展、公共數(shù)字化建設、流動文物展、城市智慧書房建設、全民閱讀推廣及社區(qū)書屋建設等項目,讓群眾精神文化生活更加豐富,進一步提升了我縣公共文化服務水平,充分滿足了廣大人民群眾對公共文化的基本需求。
。ㄈ┛冃е笜送瓿汕闆r分析
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
(1)數(shù)量指標。中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金計劃建設項目7個,完成數(shù)量7個,完成率100%。廣泛開展群眾文化活動,開展“文藝輕騎村村行”送文化下鄉(xiāng)活動120余場,開展戲曲進校園、進機關、進鄉(xiāng)鎮(zhèn)、進村社等活動315場,舉辦“護佑天使放聲高歌”主題歌詠會、宣漢縣首屆車厘子采摘節(jié)、羅盤頂冰雪節(jié)、薅草鑼鼓賽歌會、余門拳展演等大型活動30余場,受益群眾達90萬人次。
。2)質量指標。戲曲公益演出、全民閱讀系列活動、流動文物展覽等各項群眾文化活動參與率≥90。
。3)時效指標。7個項目均在備案計劃時間節(jié)點內按時按質按量完成。
。4)成本指標。所有項目實施都嚴格控制成本,按相關服務標準完成,綜合成本較低。
2.效益指標完成情況分析
。1)經(jīng)濟效益。公共文化服務體系建設補助資金支持項目全部屬于公益性質,不產(chǎn)生直接經(jīng)濟效益,送戲下鄉(xiāng)、全面閱讀等各項文化活動的開展間接帶動農(nóng)產(chǎn)品、土特產(chǎn)品銷售和旅游經(jīng)濟收入預計超過300余萬元。
。2)社會效益。有力地助推了我縣公共文化的繁榮發(fā)展,群眾精神文化生活質量進一步提升,為我縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供了堅強的文化軟實力。
。3)生態(tài)效益。極大地豐富了廣大人民群眾的精神文化生活,傳播正能量,引領社會主義新風尚。
。4)可持續(xù)影響。通過項目的實施,有力地推進了我縣文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,有效地促進了當?shù)亟?jīng)濟社會的健康發(fā)展,李花節(jié)、冰雪節(jié)、薅草鑼鼓賽歌會、余門拳展演等文化旅游節(jié)會已經(jīng)成為我具有地方特色的文化品牌,宣漢的整體文化形象、文化氛圍動得到了明顯提升,文化影響力不斷增強。
3.滿意度指標完成情況分析
通過現(xiàn)場走訪,詢問群眾意見,隨機電話回訪,滿意度回執(zhí)表采集等方式開展了滿意度指標測評,群眾綜合滿意度達到100%。
四、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進措施
我縣20xx年公共文化服務工作做了一定的工作,但離省市的'要求還有一定的差距:一是公共文化服務專項經(jīng)費投入不足,服務水平不高、質量不優(yōu),與群眾需求還有一定的差距;二是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村之間群眾文化活動開展不均衡,很多資源匱乏、人氣蕭條的農(nóng)村群眾受惠程度不高。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
在本行業(yè)、本系統(tǒng)公共文化服務體系建設相關會議上公布、討論,廣泛征求意見建議。
六、績效自評工作開展情況
建議加大資金投入力度,拓展公共文化服務覆蓋范圍,精準對接群眾公共文化服務需求,提高服務水平和質量。
建設專項資金績效自評報告 12
一、項目的必要性
構建中國特色防空防災一體化(民防)體制,整合各種救援資源,共同應對非戰(zhàn)爭災害,這是維護國家利益的重要舉措,是發(fā)展壯大我國人民防空事業(yè)的必由之路,也是提升人民防空“雙應”能力,實現(xiàn)人民防空事業(yè)又好又快發(fā)展的客觀要求。
(1)構建中國特色防空防災一體化民防體制,有利于加強與國際民防組織的合作與交流。
民防組織走向國際化,這是防災救災減災和國際人道主義行為的必然選擇和發(fā)展方向。隨著我國國民經(jīng)濟和國防實力的不斷增強,我國防空防災與國際民防組織的合作與交流將會越來越頻繁。我國現(xiàn)行人民防空體制與國際民防體制還存在很大差異,無法實現(xiàn)接軌,這給我們與國際民防組織的合作與交流帶來了很多不便。建立防空防災一體化(民防)體制后,可以實現(xiàn)與國際民防組織接軌,按照國際貫例和國際法規(guī),合理利用國際救援力量和物資、裝備為我國防空防災服務,提高防災救災質量,減少、降低災害危害。
(2)構建中國特色防空防災一體化(民防)體制,有利于建立統(tǒng)一、高效、精干的管理體制。
我國的防空、防災工作在管理體制上,至今還沒有一個統(tǒng)一、綜合的協(xié)調辦事機構來承擔這項工作,仍然是按照不同的災害種類,設置防空和防災兩種管理體制,這樣就容易造成政出多門,很難協(xié)調綜合救援力量完成上級賦予人民防空多樣化任務。建立防空防災一體化(民防)體制后,就可以把職能相似、任務相近的多個管理部門整合成為一個精干、高效、統(tǒng)一的管理機構,便于領導、便于指揮、便于完成任務。
。3)構建中國特色防空防災一體化(民防)體制,有利于建設資源節(jié)約型社會。
我國人民防空的設備、物資、專業(yè)隊伍與人民政府應急辦公室的設備、物資、專業(yè)力量基本一致,這種重復投資重復建設的現(xiàn)象,造成大量資源的浪費,這與我國倡導的建設節(jié)約型社會相背離。建立防空防災一體化(民防)體制后,上述資源可以實現(xiàn)統(tǒng)一配置、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一使用,節(jié)省有限的社會資源,為防災減災服務。
。4)構建中國特色防空防災一化(民防)體制,有利于鍛煉人民防空隊伍。
隨著我國國防實力的不斷增強,國際地位不斷上升,大規(guī)模爆發(fā)戰(zhàn)爭的可能性也越來越小,人民防空組織指揮工作和專業(yè)隊伍在實戰(zhàn)中鍛煉和檢驗的機會來越來越小,這樣,對人民防空在未來戰(zhàn)爭中的作用就很難做出科學有效的評價,建立防空防災一體化(民防)體制后,把人民防空組織指揮和專業(yè)隊伍放在平時的防災減災抗災中加以鍛煉和檢驗,就能彌補人民防空組織指揮和專業(yè)隊伍實戰(zhàn)經(jīng)驗不足的矛盾,不僅能夠服務和保障社會,而且還能夠起到威懾作用,實現(xiàn)經(jīng)濟效益和軍事效益雙豐收,收到事半功倍的效果。
。5)構建中國特色防空防災一體化(民防)體制,有利于防空防災預案和行動方案的修定和完善。
我們現(xiàn)在擬制的防空防災預案和行動方案,是根據(jù)過去的情況和經(jīng)驗設想出來的,往往與實際情況有較大的出入,有些災害我們還無法預測,這就要求我們必須根據(jù)實際對預案和行動方案進行不斷的'完善和修定,要修定和完善預案及行動方案,就必須經(jīng)過實踐的檢驗。我們現(xiàn)在制定的防空防災預案很少經(jīng)過實踐的檢驗,一旦發(fā)生災害,我們就會手足無措,貽誤最佳防抗戰(zhàn)機,給人民和國家財產(chǎn)造成不必要損失。建立防空防災一體化(民防)體制后,我們的防空防災預案和行動方案就可以在平時的防災抗災中得到檢驗,就能及時發(fā)現(xiàn)問題和不足,加以修定和完善,從而制定出針對性和操作性較強的行動方案,生成社會效益。綜上所述,項目的建設是很有必要的。
二、項目經(jīng)濟社會效益
1、經(jīng)濟效益分析
本工程的地下車庫和人防工程的維護管理能創(chuàng)造一定的經(jīng)濟效益,回收部分資金用于再建設,可減少國家投入,減輕財政負擔。有的人防工程平時還可用于商場等社會服務性設施,擴大了就業(yè)門路,進而提高了居民收入,改善居民生活條件。
2、社會效益分析
項目的建設可以改造現(xiàn)有的人防工程,提高地下有效服務空間的利用率。充分利用城市原有的人防工事,對確有開發(fā)使用價值的,進行有效的改造,既提高了人防工程的管理水平,又可解決城市居民的停車、購物等問題;擴大了人民防空的影響,提高了全社會的人民防空意識,增強了國防觀念。
建設專項資金績效自評報告 13
為貫徹落實全面實施績效管理精神,強化各單位預算績效管理責任,根據(jù)《龍陵縣財政局關于20xx年縣級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》(龍財預〔20xx〕159號)的文件要求,中心對20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金項目認真開展績效自評,現(xiàn)對項目支出績效自評報告如下:
一、自評結論
。ㄒ唬┳栽u得分情況
經(jīng)逐一對照各項年度績效目標,自評得分為99分(按“云南省縣級融媒體中心省級驗收評分表”考核打分扣除1分,因縣級融媒體中心整體搬遷及系統(tǒng)升級建設項目資金缺口仍然較大)。
。ǘ┛冃繕送瓿汕闆r
1.執(zhí)行率情況。20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金(縣級融媒體中心建設項目)50萬元,已全部補助到位,全部用于縣級融媒體中心建設,購置通用設備10類,新增固定資產(chǎn)50萬元,預算數(shù)、執(zhí)行數(shù)完全一致,執(zhí)行率達100%。
2.完成的績效目標。收到財政下?lián)艿馁Y金后,及時把資金用于縣級融媒體中心,項目內容:購置通用設備10大類:編碼器、衛(wèi)星接收機、非編系統(tǒng)等3類通用設備,LED聚光燈、LED平板柔光燈、定制鋁合金固定軌道、軸承體電纜滑車、桿控桿、主持人有線桌面話筒、數(shù)字調音臺等7類通用設備,設備安裝已于20xx年12月完成。
我單位高度重視績效目標評價工作,開展了績效監(jiān)控工作,促進了評價具體工作的落實。精心組織密切配合,充分認識和發(fā)揮自身預決算績效管理的作用,理順工作機制,制定具體措施,形成合力,切實做好本部門的預決算績效監(jiān)控工作。
3.未完成的績效目標。
。ㄈ┐嬖诘膯栴}和原因
補助的50萬元資金已全部用于縣級融媒體中心建設,但是縣級融媒體中心整體搬遷及系統(tǒng)升級建設項目資金缺口仍然較大,由縣級財政保障項目整體投資400.82萬元,因縣級財政困難,目前項目資金已由20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金(縣級融媒體中心建設項目)支付40萬元,剩余360.82萬元未支付,因此縣級融媒體中心建設仍然存在較大困難。質量指標扣除1分。
(四)下一步擬改進措施
1.下一步在預算執(zhí)行過程中,全面清理單位的經(jīng)常性業(yè)務,對各項工作,根據(jù)預算收入的情況、業(yè)務性質及消耗水平合理確定所需資金,并把部門的中心工作擺在突出位置,加以重點考慮。今后,要不斷提高資金的管理水平,加強制度建設,確保資金的安全使用。一是加強資金風險與責任管理;二是貫徹資金管理內部控制制度;三是加強績效目標管理,做到有項目必跟蹤。四是向上爭取項目資金、縣級財政資金,盡量解決縣級融媒體中心整體搬遷及系統(tǒng)升級建設項目資金缺口較大問題;
2.擬與預算安排相結合情況?h級融媒體中心整體搬遷及系統(tǒng)升級建設項目資金投資400.82萬元,由縣級財政整體保障項目進度,因縣級財政困難,目前項目資金已由20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金(縣級融媒體中心建設項目)支付40萬元,剩余360.82萬元未支付,因此縣級融媒體中心建設仍然存在較大困難,F(xiàn)我中心已向縣級財政爭取財政資金,加快解決資金不足問題。
二、佐證材料
。ㄒ唬┗厩闆r
我單位20xx年度共有項目1個,根據(jù)龍財行〔20xx〕30號文件20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金(縣級融媒體中心建設項目)50萬元;項目內容:購置通用設備10大類:編碼器、衛(wèi)星接收機、非編系統(tǒng)等3類通用設備,LED聚光燈、LED平板柔光燈、定制鋁合金固定軌道、軸承體電纜滑車、桿控桿、主持人有線桌面話筒、數(shù)字調音臺等7類通用設備,設備安裝已于20xx年12月完成。
。ǘ┎块T自評工作開展情況
20xx年,我單位積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門績效管理水平得到提升。根據(jù)部門績效評價指標體系,我單位20xx年度自評得分99分。
組織學習財政支出績效自評的相關規(guī)定,確定評價范圍和對象,明確評價的目的、內容、任務、依據(jù),掌握評價的時間和有關要求。結合年初預算批復的部門整體支出績效指標,在部門整體支出績效評價共性指標體系框架的基礎上,部門職責以及項目特點,確定部門整體支出自評指標體系、績效考評實施方案,并開展相關績效自評工作。由績效自評工作小組根據(jù)部門實際情況,結合部門整體支出自評指標體系進行打分,得到績效自評結論,形成部門績效自評報告。
。ㄈ┛冃繕送瓿汕闆r分析
1.預算執(zhí)行情況分析。預算執(zhí)行情況的預算數(shù)和執(zhí)行數(shù)完全一致,執(zhí)行率達100%,不存在偏離目標的情況。
2.績效目標完成情況分析?冃繕说漠a(chǎn)出目標、效益目標和滿意度目標中,除按“云南省縣級融媒體中心省級驗收評分表”考核打分扣除1分,因縣級融媒體中心整體搬遷及系統(tǒng)升級建設項目資金缺口仍然較大,其余不存在偏離目標的情況。
。1)產(chǎn)出指標完成情況分析。產(chǎn)出指標中的數(shù)量目標、質量目標、實效目標和成本目標的年初指標值、實際完成值均已完成達標。
。2)效益指標完成情況分析。效益指標中的社會效益目標的年初指標值、實際完成值均達到顯著標準。反映縣級融媒體中心有效促進基層宣傳工作,更好服務黨委和政府中心工作,更好引導群眾、服務群眾情況。
(3)滿意度指標完成情況分析。滿意度指標中的服務對象滿意度指標包括建設群眾滿意的縣級融媒體中心,建設群眾滿意的縣級融媒體中心的年初指標值、實際完成值均達標。通過本項目的實施,龍陵縣融媒體中心在通過省級綜合驗收的基礎上,進一步提升了我單位作為當?shù)氐闹髁鬏浾撽嚨鼐C合服務平臺和社區(qū)信息樞紐的服務水平,有助于宣傳黨的.政策主張,傳播主流思想,反映群眾意愿。
。ㄋ模┥夏甓炔块T自評結果應用情況
我中心積極借鑒上年度部門自評結果的成功經(jīng)驗,針對存在的不足之處和偏離目標的情況及時進行整改落實,力爭使今后的工作做到最好,確保此項項目的預算執(zhí)行、年度績效目標達標,使補助資金及時發(fā)揮最大效益,建設好縣級融媒體中心,著力打造縣域主流媒體的傳播力、引導力、影響力、公信力的平臺,為推動縣域經(jīng)濟社會高質量發(fā)展提供強有力的輿論保障。
通過部門績效自評,一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識;二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案,建立了長效機制;三是促進各部室規(guī)范使用項目資金;四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據(jù)。
建設專項資金績效自評報告 14
根據(jù)《安徽省財政廳關于提前下達20xx年文化惠民項目中央及省級補助資金的通知》(皖財教〔20xx〕1388號)文件要求,現(xiàn)將20xx年度公共文化服務體系建設專項資金績效自評如下:
一、基本情況
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
1、中央下達補助地方公共文化服務體系建設專項到位資金47.5萬元,項目資金47.5萬元全部到位。
2、項目資金執(zhí)行情況:項目完成資金47.5萬元,其中圖書館、文化館、綜合文化站32.5萬元,農(nóng)村文化建設資金15萬元。
3、項目資金管理情況:成立領導小組,制定專項資金管理制度。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r
20xx年公共文化服務體系建設資金共計人民幣47.5萬元,為統(tǒng)籌兼顧公共文化服務體系建設,及時做好資金安排撥付和管理監(jiān)督工作,按照“誰使用、誰負責”的原則,規(guī)范使用資金,專款專用。
。ㄈ╉椖靠冃繕嗽O定情況
20xx年公共文化服務體系建設為:我區(qū)對5個鎮(zhèn)辦30個行政村的公共文化服務體系建設進行各類文化服務建設。資金都用于豐富開展各鎮(zhèn)辦村文化娛樂活動與文化活動室的維修,促進發(fā)揮文化,補缺和豐富了基層公共文化服務體系的建設,提高了基層文化服務效能和文化惠民。公共文化服務體系建設項目資金專人管理,?顚S,無挪用和擠占資金的情況符合財務管理規(guī)定。
二、績效自評工作開展情況
一是加強組織領導。按照市局安排部署,我局立即召開了相關工作人員會議,安排部署專項資金績效評價工作,明確了由一名分管局長專門負責此項工作,具體工作由會計牽頭,組織、協(xié)調和督促落實此項工作。
二是穩(wěn)步推進工作。按照皖財教【20xx】146號《關于開展20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金項目績效評價工作的通知》文件精神,3月15日之前我局完成自評。
三、績效目標自評完成情況分析
。ㄒ唬┵Y金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析。20xx年公共文化服務體系建設資金共計人民幣47.5萬元,于20xx年3月到賬。為統(tǒng)籌兼顧公共文化服務體系建設,及時做好資金安排撥付和管理監(jiān)督工作,按照“誰使用、誰負責”的原則,規(guī)范使用資金,?顚S,完成各類公共文化服務建設47.5萬元,資金使用率為100%。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。按照年初績效目標,認真按照相關資金管理辦法,截止評價時點,資金已全部落到實處,已全部撥付到各鎮(zhèn)辦。支付依據(jù)合規(guī)合法,資金支付與預算相符合。
3.項目資金管理情況分析。專項資金實行專帳管理,財務管理制度健全,執(zhí)行情況良好,積極配合財政部門檢查,保證制度的有效實施,無違反財務管理、財經(jīng)紀律情況發(fā)生。會計核算真實完整,項目資金支出和原定用途支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定;資金撥付程序規(guī)范,資產(chǎn)管理制度健全,定期對資金使用情況進行檢查,嚴格確保項目質量;財務管理按規(guī)定執(zhí)行,符合有關財務會計管理規(guī)定。
。ǘ┛冃繕送瓿汕闆r分析
1.產(chǎn)出指標完成情況分析。按照相關文件精神,文化活動豐富了當?shù)厝罕姌I(yè)余文化生活,更好的豐富了杜集區(qū)基層公共文化。20xx年初到年底,已認真完成了全部項目。包括項目完成數(shù)量、質量、時效、成本等情況,對照項目計劃完成目標、質量標準、進度計劃、成本控制目標的實現(xiàn)程度進行自評。
2.效益指標完成情況分析。該項目屬中央撥付用于公共文化服務體系建設資金,為20xx年基層公共文化服務建設添磚加瓦,豐富了人民群眾的精神文化生活。公共文化服務體系建設進行各類文化服務建設。豐富各鎮(zhèn)辦村文化娛樂活動,補足和豐富了基層公共文化服務體系的`建設,提高了基層文化服務效能。有效推動了本地區(qū)基層文化的發(fā)展,給當?shù)乩习傩諑砹素S富多彩的民間文藝活動,促進當?shù)厝罕姷奈幕瘶I(yè)余生活,持續(xù)為基層群眾服務。
3.滿意度指標完成情況分析。該項目豐富了鄉(xiāng)村文化生活,群眾滿意度在100%。
四、項目實施的經(jīng)驗和做法
制定了相關的規(guī)劃并組織實施,負責全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展,推進公共文化服務體系建設,指導基層文化建設,深入實施文化惠民工程,統(tǒng)籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。指導區(qū)公共文化服務中心、圖書館、綜合文化站開展文化服務活動,統(tǒng)籌協(xié)調各部門配合,以順利開展各類文化活動;及時撥付財政資金,保障各類活動展開的資金運轉,提供資金支持;完善各項制度,加強隊伍建設,加快公共文化服務體系建設。
五、相關建議
希望上級部門繼續(xù)支持加強對基層公共文化服務隊伍及活動的扶持,為更好的服務和豐富基層文化生活。
建設專項資金績效自評報告 15
一、項目基本情況
20xx年,隆陽區(qū)文化和旅游局共收到20xx年-20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設資金558.67萬元。其中:
1、20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金,下達指標97.00萬元,隆財預〔20xx〕5號文件。
2、20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金,下達指標271.30萬元,隆財教〔20xx〕4號文件。
3、20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設補助資金,下達指標187.37萬元,保財教〔20xx〕41號文件。
4、20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金公共數(shù)字文化建設(公共文化云),下達指標3.00萬元,保財教〔20xx〕193號文件。
二、項目績效自評工作開展情況
局領導高度重視20xx年度部門預算項目支出績效自評工作,要求各分管領導和各股室具體負責,按照通知要求,對照各項資金積極開展自評工作,認真填報項目支出績效自評表。
三、項目績效實現(xiàn)情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1.項目資金到位情況。
以上4筆資金共558.67萬元,隆陽區(qū)財政局于20xx年下達指標。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。
20xx年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金,下達指標97.00萬元。已支付41.00萬元。
20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金,下達指標271.30萬元。已支付13.57萬元。
①區(qū)圖書館對外免費開放公廁建設補助資金9.98萬元,用于農(nóng)家書屋區(qū)圖書館公廁建設補助,該公廁已改造建設完成,并對外免費開放。
、谕唏R鄉(xiāng)安邦村公共文化服務體系建設補助資金10萬元,已于20xx年5月?lián)芨兜酵唏R鄉(xiāng)。計劃用于在安邦村建設停車場及公共廁所,目前已完成場地平整,停車場已投入使用,因項目總投資缺口較大,目前未全部完成建設。
③永昌街道甜子社區(qū)公共文化服務體系建設補助資金10萬元,已于20xx年10月?lián)芨兜接啦值馈?/p>
、芴m城街道城南社區(qū)文化活動廣場建設資金補助10萬元,已于20xx年11月?lián)芨兜教m城街道。用于城南社區(qū)文化活動室建設,目前已投入使用并免費開放。
、萋£枀^(qū)文化和旅游局文化旅游形象宣傳片拍攝制作費14.59萬元,已于20xx年5月?lián)芨队糜谖幕糜涡蜗笮麄髌臄z制作。
。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r
隆陽區(qū)文化和旅游局在收到撥款指標文件后,由文旅事業(yè)股根據(jù)工作需要做出了資金支出計劃,報領導班子會研究后確定用款計劃。補助區(qū)圖書館、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)的公共文化服務體系建設補助資金,先由相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)報送項目資金使用計劃,經(jīng)業(yè)務股室審核并經(jīng)班子會研究后予以撥付。為保障中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金的使用效益,在項目實施過程中,隆陽區(qū)文化和旅游局加強對專項資金的監(jiān)管,對項目實施情況進行實時跟蹤,資金使用過程中未超出計劃范圍,達到預期的`績效目標。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
所實施項目未偏離績效目標。
下一步將加強項目實施過程跟蹤問效,確保達到原定績效目標。
五、績效自評結果
良好。
六、結果公開情況和應用打算
按財政相關要求,已在部門網(wǎng)站進行公開。
七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
。ㄒ唬┲醒胙a助地方公共文化服務體系建設專項資金使用與工作執(zhí)行進度緊密結合,能夠按照年初制定的項目工作任務目標按時完成。
。ǘ┲С值綀D書館、村(社區(qū))公共文化服務機構用于公共文化服務體系建設的專項資金補助均達到實際的成效,項目建設社會效益良好,受到了廣大人民群眾肯定和好評。
。ㄈ┐嬖趩栴}:本級財政對公共文化服務投入不足,各相關單位對公共文化服務體系建設沒有形成合力。
。ㄋ模┙ㄗh:在下一步工作中,把自評結果應用作為全過程預算績效管理落腳點,并將其作為改進預算管理和以后年度預算安排的重要依據(jù)。
八、其他需說明的問題
用款滯后,其原因為:區(qū)級財政困難,財政撥款系統(tǒng)不能正常開放,計劃實施的項目不能按時實施。
下步改進措施:一是對計劃項目進行重新規(guī)劃,能先期實施的及時啟動。二是積極與財政協(xié)調,爭取及時撥付相關項目資金。
建設專項資金績效自評報告 16
根據(jù)《四川省財政廳關于轉發(fā)<財政廳關于開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知>的通知》(川財績〔20xx〕3號)要求,現(xiàn)就鹽邊縣20xx年度中央財政補助公共文化服務體系建設專項資金績效自評情況報告如下:
一、基本情況
20xx年中央下達公共文化服務體系建設專項資金預算189.28萬元,績效目標情況:
1.確保171個公共文化服務站點正常運行。
2.164個農(nóng)家書屋和7個社區(qū)書屋進行圖書更新1920冊。
3.開展重大節(jié)慶文化活動及文化下鄉(xiāng)17場。
4.對12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)164個村應急廣播村村響和地面數(shù)字電視設備進行維護,確保群眾正常收聽廣播看電視。
二、綜合評價結論
整體績效情況:我縣嚴格按照20xx年中央下達公共文化服務體系建設補助資金區(qū)域績效目標表進行資金分配,20xx年中央下達公共文化服務體系建設專項資金執(zhí)行率為96%,績效自評分數(shù)為93分。
三、績效目標完成情況分析
。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。
1.資金到位情況分析。
。1)省財政廳等部門(川財教〔20xx〕40號)下達我縣20xx年中央級補助公共文化服務體系建設專項資金412.85萬元,其中一般項目375.65萬元,績效獎勵37.2萬元。我縣20xx年中央公共文化服務體系建設專項資金223.57萬元。
。2)省財政廳等部門(川財教〔20xx〕132號)追減我縣20xx年中央公共文化服務體系建設專項資金223.57萬元。
我縣20xx年中央級補助公共文化服務體系建設專項資金189.28萬元,其中一般項目151.8萬元,績效獎勵37.48萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。
。1)20xx年公共文化服務專項資金共支182.564萬元。支付農(nóng)村公益電影放映補助經(jīng)費19.536萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化活動及公共文化服務體系建84.5萬元,應急廣播村村響及地面數(shù)字電視維護4.51萬元,縣圖書館及164個農(nóng)家書屋和7個社區(qū)書屋圖書更新6.028萬元,圖書館總分館建設6.72萬元,農(nóng)村基層文化運行管理經(jīng)費51.3萬元,其他文化活動9.97萬元,全面保證了基層公共文化活動的正常開展。
20xx年項目資金按照項目進度,及時劃撥支付。
3.項目資金管理情況分析
項目實施依據(jù)相關的財務管理制度,嚴格按照財務管理制度和內部控制要求執(zhí)行,財務處理及時,會計核算規(guī)范。
專項資金由各級財政預算下達到我局,按照有關公共文化服務體系建設專項資金管理辦法,及時將項目資金劃撥到項目實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)或政府采購中標商家,確保資金?顚S煤桶踩。我局資金使用規(guī)范、合理、?顚S茫瑳]有列支與項目內容無關的費用。
。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析。
全縣171個村(社區(qū))公共文化服務點(村級綜合文化服務中心)正常開放;在88個村共放映農(nóng)村公益電影1440場;對基層文化服務人才隊伍進行了公共文化政策法規(guī)宣傳等培訓;完成了全縣村村響應急廣播和地面數(shù)字電視運行維護;通過公共文化服務體系建設項目實施,豐富了群眾文化生活,滿足了群眾的讀書看報收聽廣播電視的.要求。群眾能夠在從不斷完善的公共文化服務體系中獲得更多的實惠。進行服務群眾滿意度調查,滿意率達95%以上。
。ㄈ┛冃繕送瓿汕闆r分析。
1.產(chǎn)出指標完成情況分析。
(1)數(shù)量指標。
全年共放映農(nóng)村公益電影1440場,171個公共服務站點正常運行,縣圖書館及164個農(nóng)家書屋和7個社區(qū)書屋圖書更新1920余冊,圖書館8個分館建設,12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)164個村進行應急廣播村村響和地面數(shù)字電視設備維護。
。2)質量指標。
放映優(yōu)秀電影,購買優(yōu)秀圖書,為公共文化活動開放提供優(yōu)質服務。應急廣播村村響和地面數(shù)字電視運行維護,有效地保障了中央電視節(jié)目的安全播出。
。3)時效指標。
嚴格按照項目實施周期于20xx年12月底前完成各項任務。
。4)成本指標。
公共文化服務體系建設經(jīng)費:農(nóng)村公益電影補助經(jīng)費203.5元1場;補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共文化服務體系建設及文化活動84.5萬元;應急廣播村村響建設及維護4.51萬元;縣圖書館及164個農(nóng)家書屋和7個社區(qū)書屋圖書更新6.028萬元;圖書館總分館建設6.72萬元;農(nóng)村基層文化運行管理經(jīng)費每0.3萬元每村。
2.效益指標完成情況分析。
項目的實施進一步確保我縣公共文化活動的正常開展,為群眾提供更好的公共文化服務,較好地滿足了人民群眾對基本文化生活的需求。利用各種宣傳渠道宣傳,如在送文化下鄉(xiāng)活動、節(jié)假日演出活動、“4.23”世界讀書日活動中進行宣傳,提高群眾知曉率,全年服務群眾約35萬人次,平均每個農(nóng)家書屋每周開展閱讀活動時間不少于≥24小時,廣播電視綜合人口覆蓋率≥99%,群眾文化活動參加人次增長率≥3%,公共數(shù)字文化服務人次增長率≥3%,國民綜合閱讀率≥75%。
3.滿意度指標完成情況分析。
基層公共文化服務對象滿意度高,公共文化服務體系建設正向縱深發(fā)展,“公益性、基本性、均等性、便利性”進一步彰顯,群眾能夠在從不斷完善的公共文化服務體系中獲得更多的實惠。各項項目目標明確,管理到位,按照項目規(guī)定創(chuàng)新、有效地完成任務,如在送文化下鄉(xiāng)活動、節(jié)假日演出活動、“4.23”世界讀書日活動中進行服務群眾滿意度調查,滿意率達90%。
四、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進措施
無。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
將根據(jù)要求公開。
六、績效自評結果開展情況
我縣根據(jù)川財績〔20xx〕3號要求,認真根據(jù)資金使用編寫績效自評報告。
【建設專項資金績效自評報告】相關文章:
建設專項資金績效自評報告12-22
專項資金績效自評報告04-01
財政專項資金績效自評報告12-18
醫(yī)院專項資金績效自評報告12-24
基本藥物專項資金績效自評報告12-22
財政專項資金績效自評報告(精選8篇)12-16
建設資金績效自評報告(精選5篇)12-08
道路建設項目績效自評報告01-08
績效自評報告12-11