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財務(wù)分析報告

縣醫(yī)院財務(wù)決算分析報告

時間:2024-08-01 23:33:14 財務(wù)分析報告 我要投稿
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縣醫(yī)院財務(wù)決算分析報告

  綜合分析報告又稱全面分析報告,是企業(yè)依據(jù)資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、會計報表附表、會計報表附注及財務(wù)情況說明書、財務(wù)和經(jīng)濟活動所提供的豐富、重要的信息及其內(nèi)在聯(lián)系,運用一定的科學分析方法,對企業(yè)的經(jīng)營特征,利潤實現(xiàn)及其分配情況。下面的是小編分享的與縣醫(yī)院財務(wù)決算分析報告有關(guān)的文章,歡迎繼續(xù)訪問應(yīng)屆畢業(yè)生公文網(wǎng)!

  縣醫(yī)院財務(wù)決算分析報告一:

  一、 單位情況
  (一) 基本情況
  單位主要職能:臨床醫(yī)學、診療、預防、醫(yī)學保健等;
  機構(gòu)人員數(shù):現(xiàn)有在職人員301人(其中,在編人員167人,聘用人員124人),離退休人員68人。
  人員變動情況:本年度調(diào)整入在編人員9人,新增退休3人。
  (二)20xx年度單位取得的主要事業(yè)成效
  在20xx年度里,單位在狠抓醫(yī)療質(zhì)量管理的基礎(chǔ)上,大力開展新學科新技術(shù)的建設(shè),已在20xx年基礎(chǔ)上取得了巨大的.發(fā)展,業(yè)務(wù)能力基礎(chǔ)能滿足廣大群眾日常診療保健的需要,經(jīng)濟增長總量上比20xx年增長了20%。
  二、收支及預算執(zhí)行情況
  1.本單位20xx年度采取努力降低藥占比、耗材占比、增設(shè)新科室、引進新技術(shù)的情況下,實現(xiàn)收支節(jié)余1066萬元,為歷年最高。
  2.“三公”經(jīng)費上,單位努力降低各種費用,公務(wù)用車與公務(wù)接待上均比為近三年最低。
  3.嚴格按照預算執(zhí)行收支,由于預算與實際情況存在大差異,導致實際情況偏離預算。爭取在以后的預算中改進。
  4,本年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況 本年度實現(xiàn)總收入87573546.44元,其中:業(yè)務(wù)收入74869520.26元,財政撥款收入11951551.46元,其他收入752474.72元?傊С76910109.56元,其中支出46937324.01元,管理費用11459169.94元,其他支出18513615.61元。全年實現(xiàn)結(jié)余10663436.88元。
  三、資產(chǎn)負債情況
  本年度與20xx年度資產(chǎn)與負債情況如下表所示
年度 201x 201x 升降幅度
總資產(chǎn) 146401814.53 152850132.82 44.05%
總負債 67805614.83 64339514.98 -5.11%
 
  資產(chǎn)總值上升,而負債比例下降.
  附件:(略)

  縣醫(yī)院財務(wù)決算分析報告二:

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