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審計報告

年度審計報告

時間:2024-09-05 14:36:01 審計報告 我要投稿

關于年度審計報告范例

  導語:審計報告是對企業(yè)的審核與查驗。下面是小編收集的關于年度審計報告范例,歡迎閱讀。

關于年度審計報告范例

  關于年度審計報告范例(一)

  廣州白云國際機場股份有限公司全體股東:

      我們審計了后附的廣州白云國際機場股份有限公司(以下簡稱“白云機場”)財務報表,

  包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司資產(chǎn)負債表,2014 年度的合并及母公司利潤表、合并

  及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司股東權益變動表,以及財務報表附注。

      一、管理層對財務報表的責任

      編制和公允列報財務報表是白云機場管理層的責任,這種責任包括:(1)按照企業(yè)會計

  準則的規(guī)定編制財務報表,并使其實現(xiàn)公允反映;(2)設計、執(zhí)行和維護必要的內(nèi)部控制,

  以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。

      二、注冊會計師的責任

      我們的責任是在執(zhí)行審計工作的基礎上對財務報表發(fā)表審計意見。我們按照中國注冊會

  計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守中國注冊會計

  師職業(yè)道德守則,計劃和執(zhí)行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。

      審計工作涉及實施審計程序,以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據(jù)。選擇的審計

  程序取決于注冊會計師的判斷,包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評

  估。在進行風險評估時,注冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內(nèi)部控制,以設

  計恰當?shù)膶徲嫵绦。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合

  理性,以及評價財務報表的'總體列報。

      我們相信,我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當?shù),為發(fā)表審計意見提供了基礎。

      三、審計意見

      我們認為,白云機場財務報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制,公允反映

  了白云機場 2014 年 12 月 31 日的財務狀況以及 2014 年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

  關于年度審計報告范例(二)

  廣州藥業(yè)股份有限公司全體股東:

  我們審計了后附的廣州藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱“貴公司”)的財務報表,包括 2012

  年 12 月 31 日的合并及公司資產(chǎn)負債表, 2012 年度的合并及公司利潤表、合并及公

  司現(xiàn)金流量表和合并及公司股東權益變動表以及財務報表附注。

  一、管理層對財務報表的責任

  編制和公允列報財務報表是貴公司管理層的責任。這種責任包括:

  (1) 按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制財務報表,并使其實現(xiàn)公允反映;

  (2) 設計、執(zhí)行和維護必要的內(nèi)部控制,以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的

  重大錯報。

  二、注冊會計師的責任

  我們的責任是在執(zhí)行審計工作的基礎上對財務報表發(fā)表審計意見。我們按照中國注冊

  會計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守中國

  注冊會計師職業(yè)道德守則,計劃和執(zhí)行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲

  取合理保證。

  審計工作涉及實施審計程序,以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據(jù)。選擇的審

  計程序取決于注冊會計師的判斷,包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風

  險的評估。在進行風險評估時,注冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內(nèi)

  部控制,以設計恰當?shù)膶徲嫵绦。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的`恰當性

  和作出會計估計的合理性,以及評價財務報表的總體列報。

  我們相信,我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當?shù),為發(fā)表審計意見提供了基礎。

  三、審計意見

  我們認為,上述貴公司的財務報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制,公

  允反映了貴公司2012年12月31日的合并及公司財務狀況以及2012年度的合并及公司

  經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

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