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審計報告

審計報告

時間:2024-10-16 13:45:33 審計報告 我要投稿

審計報告

  審計報告是什么?

審計報告

  審計報告是國家審計機關(guān)、會計師事務(wù)所根據(jù)審計出來的問題作出的報告。一般分為財務(wù)收支審計、經(jīng)濟責(zé)任審計、效益審計、專項審計等類型,但報告基本分為審計依據(jù)、被審計單位的基本情況、會計責(zé)任和審計責(zé)任、審計查出的問題和處理處罰決定、審計建議等幾大部分。

  審計報告有什么用?

  審計報告只能由有資質(zhì)的會計師事務(wù)所出具,審計報告作用十分廣泛:企業(yè)年檢、銀行貸款、高薪企業(yè)認(rèn)證、等都需要審計,具體審計按照部門規(guī)定執(zhí)行。

  出具審計報告需要提供什么資料?

  出具審計報告需要提供企業(yè)四證復(fù)印件(加蓋公章),企業(yè)財務(wù)報表(手工帳、明細(xì)賬、總賬、電子帳均需提供),業(yè)務(wù)約定書(事務(wù)所準(zhǔn)備)等等,具體根據(jù)每個企業(yè)不同均有所不同。

  審計報告的價格是多少?

  審計報告的計價標(biāo)準(zhǔn)由廣東省財政廳公示,行業(yè)規(guī)范,具體可以通過計算表格來計算出價格(最低金額為2000元)

 

ABC股份有限公司

二OX二年度

審計報告

目 錄

  審計報告

  合并及公司資產(chǎn)負(fù)債表        1-2

  合并及公司利潤表          3

  合并及公司現(xiàn)金流量表        4

  合并及公司股東權(quán)益變動表      5-6

  財務(wù)報表附注            7-X

  審計報告

號  

  ABC股份有限公司全體股東:

  我們審計了后附的ABC股份有限公司(以下簡稱ABC公司)財務(wù)報表,包括20X2年12月31日的合并及公司資產(chǎn)負(fù)債表,20X2年度的合并及公司利潤表、合并及公司現(xiàn)金流量表、合并及公司股東權(quán)益變動表以及財務(wù)報表附注。

  一、管理層對財務(wù)報表的責(zé)任

  編制和公允列報財務(wù)報表是ABC公司管理層的責(zé)任,這種責(zé)任包括:(1)按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制財務(wù)報表,并使其實現(xiàn)公允反映;(2)設(shè)計、執(zhí)行和維護(hù)必要的內(nèi)部控制,以使財務(wù)報表不存在由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的重大錯報。

  二、注冊會計師的責(zé)任

  我們的責(zé)任是在執(zhí)行審計工作的基礎(chǔ)上對財務(wù)報表發(fā)表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。中國注冊會計師審計準(zhǔn)則要求我們遵守中國注冊會計師職業(yè)道德守則,計劃和執(zhí)行審計工作以對財務(wù)報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。

  審計工作涉及實施審計程序,以獲取有關(guān)財務(wù)報表金額和披露的審計證據(jù)。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷,包括對由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的財務(wù)報表重大錯報風(fēng)險的評估。在進(jìn)行風(fēng)險評估時,注冊會計師考慮與財務(wù)報表編制和公允列報相關(guān)的內(nèi)部控制,以設(shè)計恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦,但目的并非對?nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當(dāng)性和作出會計估計的合理性,以及評價財務(wù)報表的總體列報。

  我們相信,我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù),為發(fā)表審計意見提供了基礎(chǔ)。

  三、審計意見

  我們認(rèn)為,ABC公司財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制,公允反映了ABC公司20XX年X月XX日的合并及公司財務(wù)狀況以及20XX年度的合并及公司經(jīng)營成果和合并及公司現(xiàn)金流量。

  會計師事務(wù)所
  (特殊普通合伙)

                                      中國注冊會計師

                                      中國注冊會計師

  中國·北京                              二OXX年 XX 月XX日

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