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公司資金安全自查報告

時間:2023-10-31 10:57:37 報告 我要投稿
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公司資金安全自查報告

  在經濟發(fā)展迅速的今天,我們使用報告的情況越來越多,通常情況下,報告的內容含量大、篇幅較長。為了讓您不再為寫報告頭疼,以下是小編為大家收集的公司資金安全自查報告,歡迎閱讀與收藏。

公司資金安全自查報告

公司資金安全自查報告1

  為進一步落實資金管理,加強資金安全管理,防范資金風險,提高資金運行效率和效益,提升公司管理水平,按照《關于開展資金安全檢查工作的通知》,我公司認真開展資金安全檢查工作,全面梳理和排查資金安全風險,F(xiàn)將有關如下:

  一、單位基本情況及自查開展情況

  接到通知后,公司領導高度重視,周密布置,為切實做好資金安全自查工作,公司成立工作領導小組,小組辦公室設在財務資產部,由財務資產部牽頭組織,各部門配合完成本次清查工作。組長:副組長:成 員:財務資產部首先組織各部門認真學習《關于開展資金安全檢查工作的通知》精神,充分認識資金安全的重要性,并對照自查工作范圍、內容、原則及要求開展全面自查工作,集中快速地按照“財務部門資金安全檢查百分表評分細則”梳理流程,讓大家進一步熟悉、了解和掌握昆侖燃氣公司關于資金運行管理的.制度要求,并對照自查打分表內容,逐項進行認真檢查。并結合我公司實際情況,對資金業(yè)務的真實性、合法性、完整性和安全性、應收款項清理情況、以前年度各種檢查所發(fā)現(xiàn)問題的整改情況、委托貸款資金使用的規(guī)范性和效益性、表外資金使用情況逐項進行認真細致的檢查;經自查我公司嚴格按照中石油昆侖燃氣有限公司銀行承兌匯票操作細則、委托貸款管理細則、備用金管理辦法等執(zhí)行,自查面達到100%,扎扎實實地完成了本次自查工作。

  二、發(fā)現(xiàn)的問題和原因分析、整改措施及情況

 。ㄒ唬┌l(fā)現(xiàn)的問題和原因分析

  本次自查工作未發(fā)現(xiàn)資金安全問題。

 。ǘ﹩栴}整改措施及情況

  1、已整改情況:無。

  2、尚未整改情況:無。

 。ㄈ┣迩饭ぷ鏖_展情況

  三、經驗總結

  通過對資金安全的自查,在工作中更加進一步嚴肅了財經紀律,強化了資金管理,進一步完善相關財務制度,加強從源頭上規(guī)避資金安全隱患的力度,確保了資金的安全、合理使用。

  四、工作思路及建議

  我公司今后要加強對銀行承兌匯票操作細則、委托貸款管理細則、備用金管理辦法等制度的學習,同時按照上級公司相關制度要求做好各項管理工作,確保公司資金、資產安全。

公司資金安全自查報告2

  資金管理自查報告 接到總部轉發(fā)的xx集團《關于加強資金管控確保資金安全的通知》(xx財字[20xx]4號)后,我單位高度重視,經單位領導研究決定,成立了自糾自查領導小組,對單位資金管理工作進行了自查,現(xiàn)將自查情況說明如下:

  一、 制度建立及執(zhí)行情況

  1、 單位內控制度建立完善并得到有效執(zhí)行,其內容符合現(xiàn)行國家有關財經法規(guī)制度。

  2、 嚴格執(zhí)行集團公司的各項財經管理規(guī)定、辦法。

  二、 資金管理執(zhí)行方面

  1、 收入方面:收入方面全部繳入結算資金賬戶 單位的各項收入做到應收盡收,所有收入均納入財務賬簿,無私設帳外及“小金庫”現(xiàn)象。

  2、 所有資金支出均履行了嚴格的審批手續(xù),所有支出都填寫費用報銷單,有相關的經辦人員簽字,并經財務部審核單位負責人簽字后付款,不存在擠占、挪用行為。 基本支出嚴格執(zhí)行國家的有關政策及規(guī)定,無擅自擴大開支范圍和提高開支標準,單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規(guī)定發(fā)放,無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象。

  項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執(zhí)行,無自行改變項目內容,擴大支出范圍現(xiàn)象,所有項目支出均合法合規(guī)。

  三、 資金安全管理方面:

  1、 現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行 條例》,職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā),月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對,確認無誤后結賬。

  2、 財務崗位職責分工明確,明確了出納、記賬、審核等會計的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務事項得以有序進行。

  3、 銀行賬戶管理方面:現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用,對賬制度每月末認真落實。

  4、 票據(jù)有專人管理,負責票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。

  5、 財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經理 負責保管,非經單位負責人同意,不得攜章出,禁止非財務事項加蓋財務印章,嚴禁財務章外借。

  6、 銀行印簽和空白憑證的`管理:銀行印簽和空白憑證沒有 同一人保管。

  7、 嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責,一絲不 茍,嚴守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用,無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。

  總之此次自查,單位領導高度重視,通過自查,自糾, 對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。

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