- 營(yíng)養(yǎng)餐審計(jì)自查報(bào)告 推薦度:
- 相關(guān)推薦
審計(jì)自查報(bào)告
一方面審計(jì)受國(guó)家審計(jì)的委托,或是根據(jù)各級(jí)政府的法令,可以對(duì)本部門、本單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況、經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)鑒證;另一方面,審計(jì)可以接受本部門、本單位的領(lǐng)導(dǎo)、其他部門或按照審計(jì)計(jì)劃的安排進(jìn)行審計(jì),進(jìn)行經(jīng)濟(jì)監(jiān)督、鑒證和評(píng)價(jià)。以下是YJBYS小編為大家提供的審計(jì)自查報(bào)告。歡迎參考借鑒!
審計(jì)自查報(bào)告一
根據(jù)《關(guān)于做好審計(jì)中整改工作的通知》xx公司文件精神,結(jié)合我部審計(jì)檢查實(shí)際情況,對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的'自查,現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下:
一、健全組織,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次自查工作順利進(jìn)行,我部成立了以副經(jīng)理為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。
二、嚴(yán)格清查,不走過場(chǎng)
成立清查小組后,我部按要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神,對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過場(chǎng)不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認(rèn)真自查,及時(shí)自糾
按照《關(guān)于做好審計(jì)中整改工作的通知》的要求,我部對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。
1、我部所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用,支出真實(shí)合規(guī)。
2、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理,做到?顚S茫瑹o截留、擠占和挪用的行為。無以虛假理賠或夸大損失擴(kuò)大賠付、虛假擴(kuò)大公估費(fèi)用、開具陰陽支票等多種違規(guī)形式獲取理賠資金。無以虛開中介發(fā)票形式獲取手續(xù)費(fèi)資金等。
3、非稅收入征收合法合規(guī),無亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策,無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策,無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為。
6、國(guó)有資產(chǎn)帳實(shí)相符,核算規(guī)范,無違規(guī)處置國(guó)有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
7、我部資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。
8、我部根據(jù)本單位實(shí)際,建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度,相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。
審計(jì)自查報(bào)告二
根據(jù)4月11日集團(tuán)公司布置做好迎接經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)準(zhǔn)備工作會(huì)議上的要求,我公司統(tǒng)一部署,精心組織,對(duì)某某年收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)以及資金使用狀況等進(jìn)行了全面梳理檢查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
1、統(tǒng)一部署,精心組織。
1.設(shè)立專項(xiàng)自查組織機(jī)構(gòu)
根據(jù)集團(tuán)公司文件要求及統(tǒng)一部署,我公司迅速成立了以總經(jīng)理某某、黨委書記某某為組長(zhǎng)的專項(xiàng)自查領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)專項(xiàng)自查辦公室,辦公室設(shè)在計(jì)劃財(cái)務(wù)部,負(fù)責(zé)日常工作。
2.及時(shí)、逐級(jí)動(dòng)員部署
我公司專項(xiàng)自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組按照國(guó)鐵集團(tuán)會(huì)議要求,將會(huì)議精神傳達(dá)至各分公司、部門,部署了對(duì)合同、收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)、“小金庫”現(xiàn)象等自查范圍,確定了自查內(nèi)容、檢查程序和工作要求經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)自查報(bào)告經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)自查報(bào)告。主管領(lǐng)導(dǎo)要求公司上下統(tǒng)一思想、高度重視并針對(duì)方案制定和組織實(shí)施工作進(jìn)行了具體布置,確保了自查工作的'順利開展。
2、自查情況
(1)我公司銀行賬戶的設(shè)立符合規(guī)定;銀行對(duì)賬單與銀行日記賬相符一致并且按規(guī)定編制、審核調(diào)節(jié)表。
(2)經(jīng)自查,公司無對(duì)外擔(dān)保購買和持有其他企業(yè)股份及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓情況。
(3)大額資金使用均按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,公司根據(jù)上級(jí)有關(guān)要求制定了大額聯(lián)簽使用管理辦法,支付手續(xù),資金流向,經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的結(jié)果有序可控,重大事項(xiàng)決策程序符合相關(guān)要求經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)自查報(bào)告默認(rèn)。
(4)加強(qiáng)資金管理,無“小金庫”情況發(fā)生。
(5)加強(qiáng)預(yù)算管理
【審計(jì)自查報(bào)告】相關(guān)文章:
審計(jì)自查報(bào)告04-11
營(yíng)養(yǎng)餐審計(jì)自查報(bào)告01-29
財(cái)務(wù)審計(jì)自查報(bào)告03-10
企業(yè)內(nèi)部審計(jì)自查報(bào)告最新12-09
審計(jì)小組審計(jì)的工作方案03-24
簡(jiǎn)歷審計(jì)04-02