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報告

兩兩回頭看自查報告

時間:2020-08-31 14:16:03

2017兩兩回頭看自查報告范例大全

  積極開展“兩個加強、兩個遏制”專項檢查“回頭看”自查工作;制定方案,精心組織。下面是小編整理提供的兩兩回頭看自查報告范文,歡迎閱讀參考!希望大家采納!更多相關信息請關注文書幫的欄目!

2017兩兩回頭看自查報告范例大全

  篇一

  根據(jù)省分行《關于開展“兩個加強 兩個遏制”專項檢查“回頭看”檢查工作的通知》要求,工行湖南郴州分行認真開展“兩個加強 兩個遏制”專項檢查“回頭看”自查工作。該行的主要做法:

  高度重視,加強領導。該行成立了“兩個加強、兩個遏制”專項檢查“回頭看”自查工作領導小組,行長任組長,副行長及紀委書記任副組長,各部室(中心)負責人為成員,領導小組辦公室設在內(nèi)控合規(guī)部,各部門合規(guī)經(jīng)理為聯(lián)系人。會議要求各部門、各支行高度重視本次“回頭看”工作,由“一把手”全面履行此項工作的直接領導責任,做到親自部署、親自協(xié)調(diào)、親自督辦,確保達到查找問題隱患、夯實內(nèi)控基礎的預期目的。

  制定方案,精心組織。該行制定了《關于開展“兩個加強、兩個遏制”專項檢查“回頭看”自查工作的通知》。一是明確自查目的,即通過檢查鞏固和深化“一加強、兩遏制”專項檢查工作成果,再次落實前期檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改及落實情況,切實糾正違規(guī)違法行為;嚴肅問責,認真落實檢查發(fā)現(xiàn)問題的處理處罰要求;進一步防范操作風險,遏制案件高發(fā)、頻發(fā)態(tài)勢。二是明確自查對象,即支行、市分行各部室、中心均要開展自查。三是明確自查內(nèi)容,即檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況;檢查發(fā)現(xiàn)問題的責任追究情況。四是明確抽查重點,即案件及操作風險隱患高的機構(gòu)、領域和環(huán)節(jié),重點抽查存款、票據(jù)、同業(yè)、理財、貸款和擔保等易發(fā)案件的業(yè)務領域,對賬戶開立與變更、重要空白憑證購買和管理、驗印、大額支付核實、銀企對賬、重要崗位員工行為管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、業(yè)務考核等重點環(huán)節(jié)進行全面檢查,及時發(fā)現(xiàn)和遏制風險案件隱患。五是明確組織形式。一方面各支行、部門組織自查;另一方面市分行組織重點抽查。內(nèi)控合規(guī)部負責牽頭自查、轄屬機構(gòu)抽查和配合檢查工作,各支行、各專業(yè)部門承擔自查工作的.主體責任,主要負責人為自查工作的第一責任人,各部門、支行主要負責人對本次自查工作負總責,對自查結(jié)果承擔領導責任,對自查報告及附表、整改方案、整改結(jié)果報告、內(nèi)部責任追究情況報告簽字負責。六是明確自查時間及安排。9月至20xx年10月23日為自查時間;10月23日以前,市分行對部分支行進行重點抽查,抽查機構(gòu)數(shù)量原則上不低于30%,抽查業(yè)務量原則上不低于客戶數(shù)量的5%。內(nèi)控合規(guī)部匯總后上報省分行及郴州銀監(jiān)局。11月至12月為整改階段。

  篇二

  近日, 按照三門峽銀監(jiān)分局的統(tǒng)一部署,根據(jù)相關文件精神,我行積極開展“兩個加強、兩個遏制”專項檢查“回頭看”自查工作。

  領導重視,成立組織。接到《三門峽銀監(jiān)分局辦公室轉(zhuǎn)發(fā)河南銀監(jiān)局辦公室關于開展的通知》(三銀監(jiān)辦發(fā)〔20xx〕173 號)后,根據(jù)文件精神,我行領導高度重視,成立以董事長為組長,監(jiān)事長、行長、副行長為副組長,各支行(部室)負責人為成員的領導小組,此次活動由監(jiān)事長牽頭,稽核監(jiān)督部負責本次活動的方案制定、具體組織、溝通協(xié)調(diào)、檢查監(jiān)督、總結(jié)上報等工作。

  制定方案,重點突出。領導小組辦公室按照監(jiān)管機構(gòu)要求以及文件精神,制定我行關于“回頭看”自查的方案,方案主要從工作目標、組織領導、自查時間安排、工作要求等方面進行制定,自查內(nèi)容主要涵蓋存款業(yè)務、同業(yè)業(yè)務、理財業(yè)務、貸款業(yè)務、賬戶開立與變更環(huán)節(jié)、重要空白憑證管理、驗印環(huán)節(jié)、大額支付核實環(huán)節(jié)、銀企對賬環(huán)節(jié)以及重要崗位員工行為管理等方面進行。

  發(fā)現(xiàn)問題,絕不姑息。自查小組嚴格按照監(jiān)管機構(gòu)的文件要求以及我行的自查方案進行自查,本次自查業(yè)務的時間范圍為截止到20xx年8月31日的余額,必要時可以適當后延,各網(wǎng)點首先開展自查,對于上半年通報的問題逐一進行檢查,看是否已經(jīng)整改到位,在自查過程中發(fā)現(xiàn)的新問題和隱患要迅速進行整改,對發(fā)現(xiàn)的惡性違規(guī)、重大實質(zhì)性違規(guī)要及時向總行相關部室上報。總行要組成內(nèi)審、合規(guī)和內(nèi)控管理部門對各網(wǎng)點進行檢查,確保檢查數(shù)量為100%,檢查業(yè)務量不低于客戶數(shù)的5%。對于自查中應整改而未整改的,對于責任人要進行嚴肅處理,稽核監(jiān)督部建立違規(guī)檔案,對于同一問題重復出現(xiàn)的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),雙倍處罰。

  篇三

  近日,農(nóng)發(fā)行吉安市分行根據(jù)省分行有關文件精神及銀監(jiān)會文件要求,在全市轄支行開展“兩個加強,兩個遏制”回頭看自查工作。

  我行高度重視,充分加強組織領導,嚴格制定自查工作方案,成立專業(yè)自查工作領導小組,組長由市分行行長、黨委書記李鳳兒同志擔任,副組長由市分行副行長、黨委副書記、紀委書記歐陽文同志擔任,領導小組下設辦公室于市分行內(nèi)部審計部(法律與內(nèi)控合規(guī)部)。各縣支行成立相應機構(gòu),加強組織領導,實行 “一把手”負責制,認真開展“兩個加強、兩個遏制”回頭看自查工作。

  此次自查工作,將全面檢驗、評估我行內(nèi)部管理現(xiàn)狀,查找漏洞和隱患,以采取有針對性的措施。力爭將發(fā)現(xiàn)問題整改情況落到實處,切實糾正違法違規(guī)行為,進一步防控風險,全面提高合規(guī)經(jīng)營意識,確保我行各項業(yè)務經(jīng)營穩(wěn)健發(fā)展。

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